你好,是的,是要這樣了。
在外貿(mào)企業(yè)的出口退稅中,申請(qǐng)退稅的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)當(dāng)中含有內(nèi)銷的貨物或是尚未出口的貨物的話,這個(gè)退稅是退整張發(fā)票的稅額還是只是退出口貨物的那部分?那其中內(nèi)銷或是尚未銷售的那部分稅額在以后還能進(jìn)行抵扣嗎?
生產(chǎn)型出口企業(yè),大部分內(nèi)銷,小部分外銷,現(xiàn)在沒(méi)有多余的進(jìn)項(xiàng)形成留抵,后期也不會(huì)有進(jìn)項(xiàng)有多,22年的報(bào)關(guān)單現(xiàn)在需要做免抵退申報(bào)嗎,還是不管它,22年當(dāng)期報(bào)關(guān)出口有做增值稅申報(bào)的
去年9月份出口的,銷售額填在增值稅申報(bào)表免抵退攔里已申報(bào),去年沒(méi)有申請(qǐng)退稅,今年申請(qǐng)退稅,稅務(wù)說(shuō)銷售額里有一部分是買進(jìn)的備件,不能退稅,需進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。銷售額填寫在了免抵退攔里,需要修改報(bào)表把一部分不能退稅的銷售額改到免稅攔嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,進(jìn)項(xiàng)全部用于內(nèi)銷,出口部分能做免稅嗎?因?yàn)樯暾?qǐng)退稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)需要繳納附加稅?要怎么做呢?
老師好!請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)本月進(jìn)項(xiàng)只夠抵扣內(nèi)銷,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)退稅,出口已經(jīng)做出口免稅申報(bào),不退稅還需要做退稅申報(bào)嗎?電子口岸那邊關(guān)單還需不需要處理?
老師,我問(wèn)下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
需要怎么做賬務(wù)處理
你好,你現(xiàn)在是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?
這些出口的業(yè)務(wù),需要怎么做賬務(wù)處理
你好,你如果要一整套的話建議,建議你看一下學(xué)堂的實(shí)操課程。不同的業(yè)務(wù)會(huì)有不同的分錄
好的謝謝老師
您好,不用客氣的了。