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老師,7月3號公戶轉(zhuǎn)股東分紅80000,做分錄借應付利潤100000貸應交稅費—個人所得稅20000銀行存款80000,因為股東的銀行卡是二類卡不能接受8萬,銀行在7月5號把8萬自動退回到公戶,退回這個分錄我怎么寫呢?

2021-08-05 18:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-05 18:16

借銀行存款貸應付利潤8萬

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借銀行存款貸應付利潤8萬
2021-08-05
那你們要將這個錢還給股東 借:固定資產(chǎn) 150萬 貸:銀行存款 50萬 其他應付款100萬 后期還錢時沖減其他應付款科目。
2021-09-06
您好 (1)向銀行申請取得三個月的借款300000元,年利率6%,款存入存款賬戶。 借:銀行存款 300000 貸:短期借款 300000 (2)以銀行存款5萬元作為定金,預付采購材料貨款。 借:預付賬款 50000 貸:銀行存款 50000 (3)從銀行提取現(xiàn)金80000元發(fā)工資。 借:庫存現(xiàn)金 80000 貸:銀行存款 80000 (4)車間主任王明預借臨時用款1000元。 借:其他應收款 1000 貸:庫存現(xiàn)金 1000 (5)用存款支付本月水電費,其中車間1600元,廠部800元。 借:管理費用 800 借:制造費用 1600 貸:銀行存款 2400 (6)以銀行存款支付到期商業(yè)匯票16000元。 借:應付票據(jù) 16000 貸:銀行存款 16000 (7)支付本月借款利息共3100元。 借:財務費用 3100 貸:銀行存款 3100 (8)廠長報銷差旅費910元,以現(xiàn)金支付。 借:管理費用 910 借:庫存現(xiàn)金 910 (9)張某上個月原借1000元退還現(xiàn)金。 借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:其他應收款 1000 (10)開出轉(zhuǎn)賬支票,支付地方稅務局5000元的稅收滯納金。 借:營業(yè)外支出 5000 貸:銀行存款 5000 (11)收到信誠公司投資10000元存入銀行。 借:銀行存款 10000 貸:實收資本 10000 (12)用銀行存款向“希望工程”捐款20000元。 借:營業(yè)外支出 20000 貸:銀行存款 20000 (13)從銀行提取現(xiàn)金1000元,備作零星開支用。 借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:銀行存款 1000 (14)交納企業(yè)代扣的個人所得稅12000元。 借:應交稅費 12000 貸:銀行存款 12000 (15)以銀行存款支付產(chǎn)品展覽會費20000元。 借:銷售費用 20000 貸:銀行存款 20000 (16)收到天泰償付的前欠貨款1800元。 借:銀行存款 1800 貸:應收賬款 1800 (17)將超出現(xiàn)金限額的現(xiàn)金交存銀行20000元。 借:銀行存款 20000 貸:庫存現(xiàn)金 20000 (18)出納開具現(xiàn)金收據(jù)一張,收職工王軍押金1000 借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:其他應付款 1000
2022-11-19
你好,學員,稍等一下的
2022-11-19
一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 因為公司已經(jīng)開始營業(yè)了,正常做賬計入管理費用工資里面的 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業(yè)務收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入, 應交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發(fā)支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預收賬款 后期研發(fā)成功后才確認收入 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 這個是你們公司的收入的,賬務處理是沒問題的
2023-07-08
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