你好 目前生活服務(wù)員免稅政策取消了 還是按照適用稅率開具 不能開具13% 一般納稅人6%
老師,我公司是體檢單位,之前都是開體檢服務(wù)費(fèi)是免稅的,現(xiàn)在問能不能開檢測(cè)費(fèi),檢測(cè)費(fèi)是免稅的嗎還是按13%來繳稅
我們公司主營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品,這次代收了客戶一筆檢測(cè)費(fèi),收到后全額打給檢測(cè)公司,檢測(cè)公司開票給我們,那檢測(cè)費(fèi)不在我們經(jīng)營范圍內(nèi),我可以開檢測(cè)費(fèi)發(fā)票給客戶嗎?是開13%還是6%的稅率?
老師,我公司是第三方檢測(cè)公司,給境外的客戶做檢測(cè),收到的境外檢測(cè)服務(wù)費(fèi),屬于免增值稅收入嗎?
老師,我們單位是做檢驗(yàn)檢測(cè)的,平時(shí)都是開服務(wù)費(fèi),都需要填一個(gè)技術(shù)服務(wù)合同,我想問一下用貼印花稅嗎
老師,你好!我們是屬于醫(yī)療服務(wù)行業(yè)是免增值稅的,開出的發(fā)票是醫(yī)療服務(wù)體檢費(fèi),如果我公司開出核酸檢測(cè)費(fèi)有免增值稅的嗎?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
但是體檢單位不是免稅的嗎,我們現(xiàn)在開的體檢費(fèi)都是免費(fèi)的
你這個(gè)檢測(cè)費(fèi)指的還是體檢嗎??
應(yīng)該是用我們醫(yī)療設(shè)備檢測(cè)一些東西
這個(gè)是不包括在你們?nèi)粘9姺?wù)的免費(fèi)范圍之內(nèi)的。這個(gè)應(yīng)該開具應(yīng)稅發(fā)票。
好的謝謝老師
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