你好?當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×10% 當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額+當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額。
老師,加計(jì)抵減增值稅累計(jì)可計(jì)提上限是怎么算出來(lái)的?專管員打電話說(shuō)大數(shù)據(jù)顯示我單位有累計(jì)可計(jì)提余額。每個(gè)月都有計(jì)提,都有申報(bào)了,申報(bào)表里都有。
#提問(wèn)#老師個(gè)稅申報(bào)以前會(huì)計(jì)用的工資表上的實(shí)發(fā)工資申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)里沒(méi)有累計(jì)的專項(xiàng)附加扣除金額和社保累計(jì)金額,但我從7月份開(kāi)始用的應(yīng)發(fā)工資金額申報(bào),專項(xiàng)附加扣除累計(jì)的是1到8月份的,但是社保累計(jì)數(shù)是7月和8月的合計(jì)數(shù),不是1到8月份的累計(jì)社保數(shù),這樣算出來(lái)的個(gè)稅是不是不對(duì)了,怎么解決?
老師 昨天專管員的打電話說(shuō)我們能享受加計(jì)抵減的扣除,讓我更正了申報(bào),但是期初余額為負(fù)數(shù),專管員說(shuō)之前的申請(qǐng)應(yīng)該是有問(wèn)題,那假如,期初余額是正常的,假如是0,我本期發(fā)生額 是36000,期末余額是36000,這個(gè)數(shù)字代表什么呢,代表我下次申報(bào)增值稅的時(shí)候可以抵扣這36000元的加計(jì)抵減稅嗎
我們符合增值稅加計(jì)抵減(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)) 1.如果每個(gè)月有加計(jì)抵減稅額每個(gè)月都需要計(jì)提么? 2.做過(guò)聲明,加計(jì)抵減申報(bào)可以年底匯總一次申報(bào)么? 3.去年的加計(jì)抵減沒(méi)有申報(bào),也沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在更正了報(bào)表申報(bào)了,退稅了?,F(xiàn)在需要怎么做賬? 麻煩老師了,希望老師能解釋詳細(xì)些。
老師,加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄具體怎么做(之前都沒(méi)有,上月申報(bào)時(shí)跳出來(lái)可以補(bǔ)以前年度的加計(jì)抵減,然后申報(bào)了,一共是60多萬(wàn),我們本月進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額,需要交3萬(wàn)多的增值稅,我剛申報(bào)完增值稅因有加計(jì)部分可以抵減稅一分沒(méi)交,但是增值稅主表沒(méi)有體現(xiàn),只有附表四有數(shù)據(jù))這種情況該怎么做分錄
工資8000元,公司每個(gè)月承擔(dān)養(yǎng)老和醫(yī)療各多少錢(qián)
老板捐贈(zèng)修理祠堂,收到的收據(jù)怎么入賬
湖南開(kāi)社保需要哪些資料,有沒(méi)有流程圖
老師,深圳這邊,單位變更公積金繳存比例,降到最低5%,線上辦理要什么流程啊和資料啊
老師 公司正常報(bào)稅交稅 不給發(fā)工資屬于偷稅嗎 可以舉報(bào)嗎
一種商品,入庫(kù)(15小袋x19斤)一共是285斤900元,應(yīng)打包莜面2.5kg(57小袋),目前打包(53小袋)還剩余三斤半莜面,實(shí)際裝袋5斤,請(qǐng)問(wèn)怎么算成本?庫(kù)存里面還有一部分,這部分要加嗎?怎么加進(jìn)去?
招標(biāo)行業(yè)簽訂的合同,需要繳納印花稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)辦理外匯業(yè)務(wù)大約需要多久?工行的
個(gè)人借款給公司,付利息需要發(fā)票嗎?
老師,個(gè)體戶租別人車,寫(xiě)了一個(gè)私車公用無(wú)償協(xié)議,可以嗎,稅務(wù)認(rèn)可嗎