你好 可以的 增值稅的
差額征稅是什么情況下可以使用?什么是差額征稅?人力資源公司可以使用差額征稅嗎
那我們?nèi)肆Y源服務(wù),可以使用差額征稅嗎?差額征稅是減少增值稅嗎還是企業(yè)所得稅呢?
我們是人力資源公司,如果我們以后想開差額征稅發(fā)票,那么36個(gè)月不可以變更,不可以再開6%的發(fā)票啦,我想問比如以前我們開過人力資源服務(wù)*外包工服務(wù) ,人力資源服務(wù)*人工工資 ,人力資源服務(wù)*代理費(fèi) ,人力資源服務(wù)*太空包 人力資源服務(wù)*用工補(bǔ)貼 開過這么多明細(xì),如果下次我們把人力資源服務(wù)*人工工資這個(gè)開差額征稅,那么其他所有的明細(xì)以后再開的時(shí)候也必須開差額征稅嗎?還是其他幾個(gè)明細(xì)可以繼續(xù)開6%的發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)呢
人力資源管理企業(yè)差額開票,可以在新系統(tǒng)選差額征稅開一張普票嗎?也就是說服務(wù)費(fèi)和代發(fā)工資開一張普票選差額征稅開,這樣可以嗎?還是說只有專票才能用差額征稅開票這個(gè)功能?
老師,您好!我們是一般納稅人酒店行業(yè),從人力資源公司取得的人力資源服務(wù)差額征稅專用發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?謝謝!
老師新建賬的公司,做賬的時(shí)候庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價(jià)值為 0。被套期項(xiàng)目, X 金屬存貨的賬面價(jià)值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價(jià)值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價(jià)值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價(jià)值下降了 15 萬元, X 金屬存貨的公允價(jià)值上升了 15 萬元。當(dāng)日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價(jià)格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)出售該被套期項(xiàng)目產(chǎn)生的損益影響為多少?甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
能舉個(gè)簡單例子說明一下差額征稅,怎么減少增值稅嗎?是可以少開銷項(xiàng)發(fā)票的意思嗎
收入減去成本)/1.05*5% 俺這個(gè)繳納
我們?nèi)肆Y源是6%的稅率呀
查額計(jì)稅稅率百分之五啊 你說的那個(gè)是一般計(jì)稅的
按收入減去成本后的金額去開銷項(xiàng)票嗎?
那么對方給我們的錢就不按銷項(xiàng)發(fā)票去給嗎?
開發(fā)票 總金額時(shí)間稅合計(jì) 成本在備注欄 稅額自動(dòng)出來的
按總金額開票還是按什么開票呀?成本寫在備注欄???
安總金額 查額之前的開發(fā)票 你有差額功能 建議你打開看下 然后點(diǎn)上面的價(jià)格 輸入成本 其他的都是自動(dòng)的 不需要你做
那邊有差額功能???你說的開票軟件嗎
是的 是開票軟件的 是的 是的
沒有差額啊,哪個(gè)頁面啊
普通征稅那里能選擇嗎?你去開通,你沒有開通,開不了。
在哪里開通差額征稅???自己在開票軟件開通嗎
你好 去找你軟件售后。
比如使用差額開票功能,錄入含稅銷售額2000萬元和扣除額1200萬元,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額38.10萬元和不含稅金額1961.90萬元,備注欄自動(dòng)打印“差額征稅”字樣。想咨詢?nèi)齻€(gè)問題,1.這是開的普票還是專票?2.那么我們作為銷售方可以用自己的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣這38.1萬銷項(xiàng)稅嗎?3.對方單位收到這張進(jìn)項(xiàng)普票,可以作為自己的進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)稅額嗎?
片都可以啊,第一個(gè)。
一個(gè)專票普票都可以,第二個(gè)不可以抵扣,第三個(gè)普票不可以抵扣。
差額征稅不是只能開普票嗎
開出來得票為啥對方單位不能抵扣???
普通發(fā)票不可以抵扣。 第三個(gè)你寫了普票
差額征稅的,可以開專票,帶服務(wù)費(fèi)的,可以的。