同學(xué)你好 要去稅局作廢
【綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表】為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)到您稅款所屬期為【10】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【10】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)。 可是去11月份更正申報(bào)的時(shí)候說(shuō)如果已打印客戶端繳款憑證但是未繳款的建議作廢,作廢會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎
老師,申報(bào)個(gè)人所得稅,現(xiàn)在已經(jīng)12月份了,然后發(fā)現(xiàn)4月份申報(bào)的沒(méi)有扣除五險(xiǎn)一金。這樣子的話,如果現(xiàn)在來(lái)更正的話,后面的每個(gè)月的都要全部一起更正,這樣子的話,恐怕數(shù)據(jù)不對(duì)。然后我就想問(wèn)一下,可不可以就是這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,五險(xiǎn)一金乘2,這樣行不行?
你好,2021年7月廣東申報(bào)基數(shù)升了,然后我這邊報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,忘記改數(shù)據(jù)了,然后又已經(jīng)扣款了,可以更正申報(bào)嗎?
老師,我還是想問(wèn)一下代扣代繳個(gè)人所得稅,工資部分。有一期申報(bào)錯(cuò)誤,是2021年的。然后這個(gè)月員工都自行按照正確的數(shù)據(jù)辦理了匯算清繳。那我還要去稅局更正申報(bào)嗎
老師你好!請(qǐng)問(wèn)就是我昨天在個(gè)人所得稅申報(bào)四月份綜合所得的時(shí)候,申報(bào)失敗,反饋結(jié)果是:系統(tǒng)檢測(cè)到你稅款所屬期為【1】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【1】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)。這個(gè)我怎么處理呢,我今天得申報(bào)不然逾期,幫我解答一下吧謝謝老師。
請(qǐng)問(wèn)上司要看財(cái)務(wù)情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進(jìn)項(xiàng)票是專票,能抵扣稅嗎?
個(gè)人在支付寶代開(kāi)發(fā)票給公司,代開(kāi)的是勞務(wù)報(bào)酬,公司是不是要交稅的?那么代開(kāi)其他類(lèi)型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經(jīng)營(yíng)許可
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師報(bào)名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車(chē)保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時(shí)也沒(méi)有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來(lái)一張是24年5月開(kāi)具的汽車(chē)保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開(kāi)具一張8000元汽車(chē)保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣(mài)方交賣(mài)方的稅,買(mǎi)方交買(mǎi)方的稅吧
企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù),現(xiàn)在要把車(chē)租給別家公司怎么操作才合理
一般納稅人銷(xiāo)售免稅農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)專票能開(kāi)免稅票嗎
制造業(yè)盈虧平橫點(diǎn)如何計(jì)劃,固定成本50萬(wàn)
是這個(gè)月申報(bào)7月份的社保喔,不是夸月的?都不能網(wǎng)上更正嗎?
這個(gè)月申報(bào)7月的個(gè)稅喔,不是跨月的,都不能網(wǎng)上直接更正嗎?
同學(xué)你好 你已經(jīng)繳稅了就不能更正