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做合并資產(chǎn)負(fù)債報表,母子公司關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)交易主營收入是1000元,主營成本是800元,還要哪些科目抵消,才能做平資產(chǎn)負(fù)債表

2021-08-05 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-05 09:24

你好,要做到投資收益里面的 借:營業(yè)收入 1000 貸:營業(yè)成本 800 投資收益 200

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快賬用戶2897 追問 2021-08-05 09:30

母公司銷售給子公司關(guān)聯(lián)分錄這樣做還是子公司銷售給母公司聯(lián)分錄呢?我之前是以為是若收入是1000元對應(yīng)抵消關(guān)聯(lián)應(yīng)收賬款1130元和稅金130元,成本800就不知道對應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表什么科目,庫存?

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齊紅老師 解答 2021-08-05 09:34

你不是在做合并報表嗎。這個稅金是不考慮的 你說的是科目,我但是合并報表是需要報表科目的

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快賬用戶2897 追問 2021-08-05 09:38

收入和成本差異做投資收益 ,是母公司銷售給子公司關(guān)聯(lián)分錄這樣做還是子公司銷售給母公司聯(lián)分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-05 09:41

你好,都是一樣的分錄啊,都是這個分錄的

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快賬用戶2897 追問 2021-08-05 10:12

關(guān)聯(lián)交易的收入對應(yīng)的應(yīng)收賬款,成本對應(yīng)的科目需要抵消么?關(guān)聯(lián)對應(yīng)的收入成本對應(yīng)的科目如何抵消

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齊紅老師 解答 2021-08-05 10:18

你好,其余問題需要重新提問的

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你好,要做到投資收益里面的 借:營業(yè)收入 1000 貸:營業(yè)成本 800 投資收益 200
2021-08-05
你的抵銷分錄存在問題,只考慮了抵銷內(nèi)部交易未實現(xiàn)利潤對固定資產(chǎn)原值的影響,沒考慮折舊。 正確的抵銷分錄如下: 首先抵銷內(nèi)部交易未實現(xiàn)利潤: 借:主營業(yè)務(wù)收入 100w 貸:主營業(yè)務(wù)成本 80w 貸:固定資產(chǎn) - 原價 20w 然后抵銷因內(nèi)部交易虛增固定資產(chǎn)導(dǎo)致多計提的折舊(假設(shè)設(shè)備預(yù)計使用 5 年,無殘值,直線法折舊,當(dāng)年已提折舊): 借:固定資產(chǎn) - 累計折舊 4w 貸:管理費用(或相關(guān)折舊費用科目)4w 按照上述調(diào)整抵銷分錄后,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)能平衡,若還不平衡需檢查其他因素,如是否有其他未正確抵銷的內(nèi)部交易或數(shù)據(jù)錄入錯誤等。
2024-11-26
學(xué)員你好,還有關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)的調(diào)整分錄 借:實收資本,等貸:長期股權(quán)投資 少數(shù)股東權(quán)益
2023-01-03
同學(xué)你好 1:同學(xué)是這個意思(乙公司賬上存貨是800萬,但是評估增值后是1000萬) 然后子公司將這個存貨全部賣給了甲公司對嗎(假設(shè)賣了1200萬),然后應(yīng)該如何處理(假設(shè)甲公司未對外出售) 其實這個行為導(dǎo)致了子公司利潤直接增加400萬,同時合并報表上存貨增加了400萬。 所以我認(rèn)可同學(xué)的觀點,直接按照內(nèi)部交易抵消,將收入調(diào)減1200,成本調(diào)減800,同時調(diào)減存貨400萬
2021-07-17
您好,您的分錄還得確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),借遞延所得稅資產(chǎn)12.5借所得稅費用-12.5
2022-08-08
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