你好,把什么放到未分配利潤(rùn)中
老師,你好,我想咨詢一下,就是我去年公司一些活動(dòng)做的無(wú)票申報(bào),我的內(nèi)賬和外賬沒(méi)有同步,所以今年5月份,我做了一筆稅點(diǎn),借:銷(xiāo)售費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅,后面6月份的時(shí)候,我把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來(lái),放到去年未分配利潤(rùn)里面去。怎么做分錄啊,老師
老師:我們以前的會(huì)計(jì),進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借: 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅。 然后做:轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒(méi)有稅做留抵對(duì)吧。問(wèn)題是好幾年過(guò)去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對(duì)不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
老師:我們以前的會(huì)計(jì),進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅。然后做:轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒(méi)有稅做留抵對(duì)吧。問(wèn)題是好幾年過(guò)去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對(duì)不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
會(huì)計(jì)科目:請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)現(xiàn)一般納稅人公司前兩年的增值稅一直都沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn),該怎么處理呀? 就是每個(gè)月只做了: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 但是沒(méi)有做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 下面這個(gè)分錄是沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)的。 請(qǐng)問(wèn)該怎么去處理以前一兩年沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)的情況
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沖去年的收入成本費(fèi)用可以直接記入今年當(dāng)期損益嗎?要是不用以前年度損益,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)會(huì)有什么影響,會(huì)導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)哪里不一樣?
老師,個(gè)體內(nèi)賬,以老板私人卡運(yùn)營(yíng),是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢(qián),就借其他應(yīng)收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
為能及時(shí)開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)致上月稅費(fèi)太高,有什么辦法補(bǔ)救嗎
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師 買(mǎi)的名酒如何是直接贈(zèng)送客戶的 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師你好后補(bǔ)成本票,幾年內(nèi)可以用?
某企業(yè)2020年12月31日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬(wàn)元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測(cè)試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬(wàn)元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬(wàn)元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)月開(kāi)具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒(méi)入賬,紅字發(fā)票開(kāi)具多半是賬戶或金額有問(wèn)題,我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
這個(gè)個(gè)稅款嗎?還是什么
無(wú)票申報(bào)的稅點(diǎn),之前沒(méi)有跟外賬同步,
因?yàn)槭侨ツ隉o(wú)票稅點(diǎn),要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去
那你這筆銷(xiāo)售費(fèi)用做到本年利潤(rùn)嗎
之前從銷(xiāo)售費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎,那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢
直接從銷(xiāo)售費(fèi)用轉(zhuǎn)嗎
對(duì)啊,你的費(fèi)用已經(jīng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)了最終就轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)了
那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢
這個(gè)不影響損益的,不需要結(jié)轉(zhuǎn)