可以計入固定資產(chǎn),但是進項稅不可以抵扣
老師,我公司是貿(mào)易公司,因為買了一輛車,所以進項足夠,我現(xiàn)在進貨就不開票,用固定資產(chǎn)的進項抵扣可以嗎?
老師,我們公司有兩個項目,一個簡易計稅一個一般計稅,那我買的固定資產(chǎn)進項可以抵扣么
老師我們公司簡易征收 老板買了一輛車是走的公司 那我們這個現(xiàn)在是不是不可以入固定資產(chǎn) 那個進項稅是不是也不能抵扣
老師,我們是混凝土公司,買了攪拌車,收到的攪拌車發(fā)票上面的稅額能不能做進項稅抵扣??為什么??我們是簡易征收
我們建筑勞務(wù)公司,現(xiàn)在的項目用的是簡易征收,不是說36個月不能變更,我們老板現(xiàn)在想再增加一個總包資質(zhì),我們承接的別的項目可以用一般計稅抵扣嗎?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應(yīng)納稅所得額計算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費用加計扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費用,直接投入費用,和其他相關(guān)費用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果去年有暫估成本,今年做匯算清繳,成本沒有,就在匯算清繳表,把成本調(diào)出是吧?那么去年暫估的賬,再怎么處理?。?/p>
建筑業(yè)企業(yè),一般納稅人,差額征稅,還可以進項抵扣嗎
老師好!25年1季度需要交企業(yè)所得稅2萬元,以前的操作就是碰到需要繳納第一季度企業(yè)所得稅,就先申報上一年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后(有虧損),就不用繳納1季度企業(yè)所得稅。那今年就是先繳納了第一季度企業(yè)所得稅稅費2萬元,才做24年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳,那這個已經(jīng)繳納的2萬元在哪年的所得稅匯算清繳調(diào)整呢,又怎么調(diào)整,又不想退稅
老師你好,請問企業(yè)所得稅年報中自動出來從業(yè)人數(shù)與我算不一致,系統(tǒng)是怎么計算的呢,不一樣的話,按那個呢
不含稅價38900元,對方說如果要開票需要加9個點。那我們要選擇開票的話一共要付多少錢
老師,審價項目,擔(dān)任審價小組的都是注冊會計師,今天問主任要審價項目,主任找借口說我沒證,以后有了看看,但是那個同事只有中級職稱都給她給了,這是不是說明不想給我給?我8月底勞動合同到期,這是不是準(zhǔn)備不續(xù)簽了?
鄒老師在嗎?問一下就是我們公司是做小家電的,聚丙烯塑料顆粒原材料我們進來自己注塑機注塑成型。然后最近幾個月聚丙烯的原材料進了太多了,就是要轉(zhuǎn)賣給別人,這樣可以嗎?
那我們是不是可以等到以后開九個點的票在認(rèn)證入賬也行 那我們這個簡易征收和那個一般納稅是不是有期限的來回轉(zhuǎn)的時候 還是直接就可以走
你這個是為簡易征收事項產(chǎn)生的,這個進項稅就不可以抵扣的
我們好像是因為那個項目是老項目 所以開票開的三個點 到時候接新項目了應(yīng)該就可以抵扣了吧 我們那個車子是按正常13個點交的稅費
你車子不是專屬用于老項目的撒
這個咋看 買的時候又沒有標(biāo)記 我們平常用的話不是只用在這一個項目上
那這個是可以抵扣額額
那我們是不是等到開9個點或13個點的時候就可以認(rèn)證這個發(fā)票了 現(xiàn)在不能認(rèn)證吧
現(xiàn)在也可以認(rèn)證,留底就是了
那就是我現(xiàn)在認(rèn)證 留底 我正常也可以入固定資產(chǎn) 計提折舊 先抵這企業(yè)所得稅不
是的,是可以的額額
好的 謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好