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老師晚上,開專票沒有對(duì)公轉(zhuǎn)賬,要怎么做分錄?抵扣了要怎么做分錄呢?

2021-08-03 19:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-03 19:25

你好,還是按照正常做分錄即可

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快賬用戶5219 追問 2021-08-03 19:26

我們是一般納稅人可以不對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-03 19:28

你好,一般都是需要公對(duì)公轉(zhuǎn)賬的,沒有公對(duì)公的話按照現(xiàn)金做即可

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快賬用戶5219 追問 2021-08-03 19:30

沒有公對(duì)公轉(zhuǎn)賬有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-03 19:33

是實(shí)際交易的話金額不大的情況下影響不大,但是盡量開專票還是公對(duì)公

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快賬用戶5219 追問 2021-08-03 19:34

目前6-7千這樣,多少開不少都不對(duì)公

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快賬用戶5219 追問 2021-08-03 19:35

6-7千一張,但是目前開不少都不對(duì)公

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齊紅老師 解答 2021-08-03 19:35

還是盡量公對(duì)公吧

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快賬用戶5219 追問 2021-08-03 19:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-03 19:38

不客氣,希望有幫到你

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你好,還是按照正常做分錄即可
2021-08-03
同學(xué)你好 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-11-10
這什么業(yè)務(wù)不允許抵扣福利費(fèi)的嗎?如果是的話,借管理費(fèi)用、福利費(fèi)等貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-12-03
借管理費(fèi)用,貸銀行存款, 借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸其他應(yīng)付款。
2023-05-09
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