你好,還是按照正常做分錄即可
老師,請(qǐng)教:別人代開了一張專票,給公司抵扣進(jìn)賬稅額,分錄怎么做呢?
老師晚上,開專票沒有對(duì)公轉(zhuǎn)賬,要怎么做分錄?抵扣了要怎么做分錄呢?
老師,上個(gè)月收到發(fā)票但是沒有抵扣,我做了這個(gè)分錄,這個(gè)月抵扣了我該怎么做分錄
老師 去年一張發(fā)票沒有抵扣 做了這樣的分錄 這月 我要抵扣 怎么寫分錄
老師,請(qǐng)問公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,對(duì)方公司不開票,要怎么做往來分錄呢。
本月只有一個(gè)業(yè)務(wù),借應(yīng)收賬款10,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2,那這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄什么
發(fā)票17000萬稅額多少
老師 請(qǐng)教下 ,應(yīng)付帳款貸方余額要沖銷掉這筆余額,借應(yīng)付貸哪個(gè)科目呢
老師,我們公司是私發(fā)零售門窗,客戶都是不固定的,需求也不一樣,一個(gè)客戶同時(shí)要門+窗,同時(shí)門和窗都是讓第三方廠家生產(chǎn),生氣周期不一樣,有的還跨月到貨!怎么確認(rèn)收入和成本?
預(yù)交稅款時(shí),一般計(jì)稅方法選是還是選否怎么區(qū)分
老師你好 現(xiàn)在是在電子稅務(wù)局里開票 航天信息開票軟件還要交費(fèi)嗎
固定資產(chǎn)原值119343.82元,已計(jì)提的折舊106632.04元,凈值12711.78元,現(xiàn)在報(bào)廢的話咋做賬。,報(bào)廢了拉廢品的給了我們300元,這筆賬全過程咋寫,麻煩老師寫一下
老師好,請(qǐng)問供應(yīng)商向我支付的折扣款,我們應(yīng)開什么項(xiàng)名名稱的發(fā)票給對(duì)方收款呢?
老師個(gè)人需要繳納工傷保險(xiǎn)嗎?是不是只有單位繳納單位部分哦?個(gè)人工資不扣繳工傷保險(xiǎn)吧?
出租不動(dòng)產(chǎn)免租期交增值稅嗎
我們是一般納稅人可以不對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
你好,一般都是需要公對(duì)公轉(zhuǎn)賬的,沒有公對(duì)公的話按照現(xiàn)金做即可
沒有公對(duì)公轉(zhuǎn)賬有影響嗎?
是實(shí)際交易的話金額不大的情況下影響不大,但是盡量開專票還是公對(duì)公
目前6-7千這樣,多少開不少都不對(duì)公
6-7千一張,但是目前開不少都不對(duì)公
還是盡量公對(duì)公吧
好的,謝謝老師
不客氣,希望有幫到你