你好,你這個增值稅報表沒有算錯的,是這樣的.
6月成本價3998051.37元,不含稅收入4404897.35元,毛利406845.98元,應(yīng)交增值稅(19行)是111353.3元,為什么7月成本價1846853.78元,不含稅收入2593454.93元,毛利635804.09元,應(yīng)交增值稅(19行)是121509.32元?
19.簡答題【資料】某商場為增值稅一般納稅人,采用毛利率法進行核算。該商場2019年6月份期初庫存日用百貨的進價成本為30萬元,售價為40萬元,本期購入日用百貨的進價成本為270萬元,本期銷售收入為340萬元(含銷售折讓10萬元)?!疽蟆吭囉嬎阍撋虉?月份的:(1)商品的銷售毛利率。(2)已銷日用百貨的實際成本。(3)期末庫存日用百貨的實際成本。輸入答案
資料:興旺機械廠2018年發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.向紅星工廠銷售A產(chǎn)品1000件,@500元,計價款500000元,增值稅額85000元,B產(chǎn)品800件,@400元,計價款320000元,增值稅額54400元??铐椡ㄟ^銀行收到。2.向新光機械廠銷售A產(chǎn)品600件,@500元,計價款300000元,增值稅額51000元,B產(chǎn)品500件,@400元,計價款200000元,增值稅額34000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。3.以銀行存款向當(dāng)?shù)?-家福利基金會捐贈5000元。4.用銀行存款支付廣告費80000元,運輸費20000元。5.以銀行存款支付產(chǎn)品展銷場地費9000元。6.收到違約賠償款1500元,存入銀行。7.結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品生產(chǎn)成本,A產(chǎn)品單位成本300元,B產(chǎn)品單位成本220元。8.計算并交納本月應(yīng)納增值稅(期初“應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅"借方余額為23000元,本月“應(yīng)交稅費--一應(yīng)交增值稅(進項稅額)”賬戶借方發(fā)生額121400元)。9.按本月應(yīng)納增值稅額的7%和3%分別計算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納城建稅和教育稅附加
案例資料:東方公司為一般納稅企業(yè),增值稅率13%,材料按實際成本核算。2020年5月30日,“應(yīng)交稅費一一應(yīng)交增值稅”借方余額6萬元,均可從下月的銷項稅額中抵扣。6月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購買原材料一批,價款70萬元,增值稅額9.1萬元,已開出商業(yè)匯票,原材料已入車。(2)用原材料對外投資,雙方協(xié)議按成本作價。該批原材料成本和計稅價格為50萬元,應(yīng)交納的增值稅額6.5萬元。(3)銷售產(chǎn)品一批,售價30萬元(不含增值稅)實際成本20萬元,增值稅發(fā)票已交購貨方,貨款尚未收到,符合收入確認條件。(4)在建工程領(lǐng)用原材料一批,其實際成本20萬元,所負擔(dān)的増值稅額2.6萬元。月末盤虧原材料一批,實際成本8萬元,增值稅額1.04萬元。(6)用銀行存款交納本月增值稅3萬元。月末將本月應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅明細科目。7要求:作有關(guān)會計分錄及計算6月份發(fā)生的銷項稅額、應(yīng)交增值稅和應(yīng)交未交的增值稅額。(單位:萬元)
紅星機械廠為增值稅一般納稅人,2015年6月銷售a產(chǎn)品1000件,單價35元,單位成本25元,該項已收到并存入開戶銀行,要求:(1)計算銷售收入(2)應(yīng)交增值稅(3)計算產(chǎn)品成本(4)計算毛利(5)作會計分錄
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
你好,應(yīng)交增值稅=銷項稅-進項稅-上期留抵稅額
那進項稅是什么標(biāo)準(zhǔn)計算出來的?
你好,進項稅是按你的采購材料供應(yīng)商開的增值稅專票上的稅額加起來的.