您好 跟開具發(fā)票一樣賬務(wù)處理 做未開票收入
老師。公司是做二手車買賣的。一般都是從個人手機買來,再銷售給個人。買的時候個人不給我們開發(fā)票。賣出的時候我們要給別人開發(fā)票。請問這樣怎么做賬呀?都涉及到什么稅?
老師 我們是賣手機的公司 好多都是銷售給個人的 沒有開票 這要怎么做賬呢
您好,老師,我們公司是做手機的,有個人掛靠我們公司做手機維修,廠家給我的勞務(wù)費收入,我都要統(tǒng)一給這個人,怎么做分錄?需要交什么稅
老師,我們公司是做銷售手機的,維修手機業(yè)務(wù)是跟別人在做掛靠我們公司,廠家沒有會把這比收入給我們,我們又支付給對方應(yīng)該怎么做賬???
老師,我們公司是做銷售手機的,維修手機業(yè)務(wù)是跟別人在做掛靠我們公司,廠家沒有會把這比收入給我們,我們又支付給對方應(yīng)該怎么做賬啊?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
那借現(xiàn)金 貸無票收入? 進(jìn)來的錢怎么出
借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 進(jìn)來的錢怎么出?不太明白您的意思
無票收入庫存現(xiàn)金太多了 怎么花 進(jìn)項都是走的銀行賬
老師 無票收入 還做銷項?
那沒有開具發(fā)票的 是收到現(xiàn)金還是銀行存款 無票收入 也一樣還做銷項
現(xiàn)金 那銷項和稅控盤對應(yīng)不上了吧
銷項和稅控盤對應(yīng)不上 是的