你好 你先去 導(dǎo)出清單模板 ;導(dǎo)出的模板 去 填入清單明細(xì) ; 在去 導(dǎo)入;千萬不要去改變格式; 這樣導(dǎo)入的話會(huì)提示你出錯(cuò)的; 你在試試
現(xiàn)在申報(bào)增值稅,銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都是可以導(dǎo)入數(shù)據(jù)的,需要插入稅盤報(bào)嗎?應(yīng)該不需要吧,我好久沒報(bào)稅了,變化還蠻大 問題二有個(gè)發(fā)銷售發(fā)票區(qū)域,點(diǎn)了查詢,后面導(dǎo)入,可是導(dǎo)入數(shù)據(jù)不一致是怎么回事?8月有開紅字發(fā)票,正常數(shù)據(jù)應(yīng)該是正數(shù)發(fā)票減去紅字發(fā)票吧,導(dǎo)入數(shù)據(jù)不同咋辦,我一個(gè)個(gè)查詢更改?數(shù)據(jù)導(dǎo)入上面有個(gè)查詢按鈕
就是代開3個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,在系統(tǒng)里面需要導(dǎo)入銷貨清單,然后有一個(gè)表格的始終導(dǎo)入不進(jìn)去,其它的表格都沒有問題
就是說系統(tǒng)里的那個(gè)銷售收入一定要跟那是申報(bào)表的銷售收入一致一致,只不過那些申報(bào)表的收入有開票收入,有不開票收入這種的。不開票收入和開票收入合起來就是納稅申報(bào)表那個(gè)收入合計(jì)。是吧,也可以這種的嗎。我就不知道最新的這個(gè)這個(gè)就是收入確認(rèn)準(zhǔn)則里面說的。是不是主營業(yè)務(wù)收入確認(rèn)的這個(gè)金額必須要開票? 老師剛才那個(gè)截屏是不是說,嗯,把收入在系統(tǒng)上確認(rèn)之后,有開票的有沒開票的,沒有開票的,就這個(gè)表格適用于那種就是。嗯,不抵扣增值稅的那個(gè)企業(yè)呀
老師我想問一下,前年做了無票收入,去年把他沖紅了,但是報(bào)稅的時(shí)候沒有把這個(gè)反應(yīng)到報(bào)表上面去,去年是因?yàn)樵鲋刀悳p免,沒有發(fā)現(xiàn)問題,今年開了票,收入跟系統(tǒng)里面一樣的,但是增值稅賬本顯示的稅額是今年的1-3季度的稅額減去以前沖紅的那筆稅額,而系統(tǒng)只顯示今年開票的稅額,這樣導(dǎo)致系統(tǒng)稅額跟賬本上的稅額不一致,老師這樣該怎么調(diào)呢
老師,我想問一個(gè)問題,3年前的發(fā)票現(xiàn)在在金稅盤開票系統(tǒng)查不到了,要沖對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,我輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼也彈出來無對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,請問是3年前的無法進(jìn)行紅沖了么?因?yàn)橛袑?dǎo)出電子版的開票記錄,所以在表格里還能查到3年前的,但是開票系統(tǒng)就沒有
您好老師 個(gè)人名下有一套房產(chǎn)賣給其他個(gè)人,需要交那些稅呢
老師請教下,工資是正常交,但工資是0,個(gè)稅工資也是0,社保怎么填寫申報(bào)
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓是申報(bào)什么印花稅呢
現(xiàn)金流量凈額等于貨幣資金期末數(shù)嗎
老師,賬面有其他應(yīng)收款是個(gè)人收不回來的款,賬務(wù)怎么處理
AB,2個(gè)人分別100%各自持股注冊了公司,但是b那家用a做為了監(jiān)事。這種情況,算不算投資關(guān)系
我們有個(gè)酒店,酒店一樓設(shè)了一個(gè)小賣部,有煙酒銷售,1:有個(gè)酒業(yè)公司和我們合作,他們供酒,銷售后票是我們開給開戶,一般納稅人,然后我們把分成的那部分扣下后其余的款轉(zhuǎn)給酒業(yè)公司,那么這種情況酒業(yè)公司要給我們開發(fā)票嗎,還是這個(gè)收入怎么做?2:酒業(yè)公司自己開具發(fā)票給客戶,錢到我們賬后扣掉分成其他的款打給酒業(yè)公司,票由他們自己開具發(fā)票給客戶,針對于這種收入又是怎么做?
領(lǐng)導(dǎo)和中介因?yàn)橘J款要讓調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表,請具體詳細(xì)說一下的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任有哪些?急需?怎么拒絕?
老師您好,!我們在建廠房,買了300萬室外苗木,請問算房租原值嗎
@董孝彬老師, 能幫忙寫一下,一個(gè)中小型工業(yè)制造業(yè)的會(huì)計(jì),日常的工作內(nèi)容,和詳細(xì)的工作流程,材料,成本什么的。盡量詳細(xì)一些,謝謝老師辛苦了。