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老師,我想請教下,我在查23年11月的增值稅的賬有一筆24.75當(dāng)月確認(rèn)了要交稅,實際上可能沒有申請扣款,我到稅務(wù)局里面看23.12月的系統(tǒng)里面都沒有開票,也沒有進(jìn)項,可是增值稅申報表里面主表有進(jìn)項和銷項的數(shù)據(jù),銷項的數(shù)據(jù)就是11月份沒有扣款的那筆收入對應(yīng)的稅金,進(jìn)項的數(shù)據(jù)不知道哪里來的,然后奇怪的是附表一還有二都沒有數(shù)據(jù),請問這個是什么原因哈

2025-08-14 14:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-14 14:11

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-14 14:15

您好,11月那筆2475元增值稅可能沒申報扣款,12月補報時直接在主表填了這筆銷項稅卻沒在附表一填明細(xì),而主表的進(jìn)項數(shù)據(jù)可能是11月沒抵扣完的留抵稅額自動帶到12月,因為12月沒有實際開票和新的進(jìn)項,所以附表一和附表二就沒數(shù)據(jù),導(dǎo)致主表有銷項和進(jìn)項數(shù)據(jù)但附表空著。

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快賬用戶7537 追問 2025-08-14 14:17

你的意思當(dāng)期沒有發(fā)生額的時候,附表的數(shù)據(jù)就不會有了,但是主表的數(shù)據(jù)可以自動的去修改對吧

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快賬用戶7537 追問 2025-08-14 14:18

我看了下11月份的增值稅的申報表,沒有留底稅金,但是12月份的報表如果手動填了留底稅金的話,那進(jìn)項9393.02,銷項是24.75,那應(yīng)納稅額也不該還要交錢

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齊紅老師 解答 2025-08-14 14:40

?您好,一般主表數(shù)據(jù)是從附表自動帶出來的,但也能手動改,當(dāng)期沒業(yè)務(wù)的話附表通常沒數(shù)據(jù),可填錯或系統(tǒng)問題可能讓主表有數(shù)據(jù)附表空著;你 12 月手動填了進(jìn)項 9393.02 和銷項 24.75 卻還要交錢,可能是主表里還有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、之前欠稅等其他項目填了數(shù)據(jù),這些都會影響應(yīng)納稅額,得再仔細(xì)看看主表其他欄目的數(shù)對不對。

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快賬用戶7537 追問 2025-08-14 16:34

老師,我又核對了一遍,你在幫我看下我這個應(yīng)該怎么調(diào)整,那個23年11月開了一張2500的發(fā)票稅率1%、然后銷項稅金24.75元,23年12月份沒有扣款,然后到了24年1月份這張發(fā)票因為23.11月稅率開錯,所以在24年1月紅沖了23年11月的發(fā)票稅金是24.75,然后按照13個點重新開了一張,稅金是287.61元,然后第二張藍(lán)色填充的圖是稅務(wù)申報的數(shù)據(jù),按照287.61的稅金申報的,實際上1月的稅金在24年3月繳納的,參考第三張賬面的憑證那張圖,我得出的結(jié)論就是24年1月申報的增值稅287.61多報了24.75,然后實際多扣了錢,你幫我看看我查的對不對,

老師,我又核對了一遍,你在幫我看下我這個應(yīng)該怎么調(diào)整,那個23年11月開了一張2500的發(fā)票稅率1%、然后銷項稅金24.75元,23年12月份沒有扣款,然后到了24年1月份這張發(fā)票因為23.11月稅率開錯,所以在24年1月紅沖了23年11月的發(fā)票稅金是24.75,然后按照13個點重新開了一張,稅金是287.61元,然后第二張藍(lán)色填充的圖是稅務(wù)申報的數(shù)據(jù),按照287.61的稅金申報的,實際上1月的稅金在24年3月繳納的,參考第三張賬面的憑證那張圖,我得出的結(jié)論就是24年1月申報的增值稅287.61多報了24.75,然后實際多扣了錢,你幫我看看我查的對不對,
老師,我又核對了一遍,你在幫我看下我這個應(yīng)該怎么調(diào)整,那個23年11月開了一張2500的發(fā)票稅率1%、然后銷項稅金24.75元,23年12月份沒有扣款,然后到了24年1月份這張發(fā)票因為23.11月稅率開錯,所以在24年1月紅沖了23年11月的發(fā)票稅金是24.75,然后按照13個點重新開了一張,稅金是287.61元,然后第二張藍(lán)色填充的圖是稅務(wù)申報的數(shù)據(jù),按照287.61的稅金申報的,實際上1月的稅金在24年3月繳納的,參考第三張賬面的憑證那張圖,我得出的結(jié)論就是24年1月申報的增值稅287.61多報了24.75,然后實際多扣了錢,你幫我看看我查的對不對,
老師,我又核對了一遍,你在幫我看下我這個應(yīng)該怎么調(diào)整,那個23年11月開了一張2500的發(fā)票稅率1%、然后銷項稅金24.75元,23年12月份沒有扣款,然后到了24年1月份這張發(fā)票因為23.11月稅率開錯,所以在24年1月紅沖了23年11月的發(fā)票稅金是24.75,然后按照13個點重新開了一張,稅金是287.61元,然后第二張藍(lán)色填充的圖是稅務(wù)申報的數(shù)據(jù),按照287.61的稅金申報的,實際上1月的稅金在24年3月繳納的,參考第三張賬面的憑證那張圖,我得出的結(jié)論就是24年1月申報的增值稅287.61多報了24.75,然后實際多扣了錢,你幫我看看我查的對不對,
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齊紅老師 解答 2025-08-14 16:53

?您好,23年11月開錯票(稅率1%、稅金24.75元)沒扣款,24年1月紅沖它,又按13%重開(稅金287.61元 )??瓷陥髷?shù)據(jù),1月按287.61元申報,可紅沖的24.75元沒在申報時扣減,導(dǎo)致申報數(shù)多了這24.75元,3月繳稅時也多交了它,就是1月申報沒把紅沖的24.75元減掉,才多報多扣,得更正1月申報把多的錢找回來 。

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快賬用戶7537 追問 2025-08-14 16:54

你的意思我現(xiàn)在這個時間點去更正24.1月份的申報數(shù)據(jù),然后這筆錢怎么找回來,稅務(wù)不可能退給我們的

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快賬用戶7537 追問 2025-08-14 16:55

一共多交了49.5的錢

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齊紅老師 解答 2025-08-14 17:15

?您好,更正24年1月申報數(shù)據(jù)后,多交的錢有幾種處理方式。 一是可以申請留抵抵減以后期間的應(yīng)納稅額,以后再申報增值稅時,這筆多交的錢就可以用來抵減應(yīng)繳的稅款,相當(dāng)于直接減少了后續(xù)要交的稅錢 ;二是如果和稅務(wù)機關(guān)溝通好,也能申請抵減同屬期其他稅種(比如城建稅、教育費附加等)的應(yīng)納稅額 ;雖然稅務(wù)直接退錢相對少見,但也不是完全沒可能,要是企業(yè)后續(xù)沒有應(yīng)納稅款了,在提交完備的資料(比如更正后的申報表、多繳稅款證明等),按照稅務(wù)規(guī)定走退稅流程,稅務(wù)機關(guān)審核通過后,也會把多交的錢退回給公司對公賬戶。

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快賬用戶7537 追問 2025-08-14 17:17

是我直接去更正24.1月的申報表,按照正確的數(shù)字申報,這個時候報表就會有一個正確的數(shù)字,那稅務(wù)那邊怎么判定我多交了錢,那這個多交的錢在哪里可以填留以后期間用

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齊紅老師 解答 2025-08-14 17:21

?您好,更正24年1月申報表后,系統(tǒng)會自動算出差額,多交的錢會顯示成“期末多繳稅額”。后續(xù)報增值稅時,主表有“上期留抵稅額”欄,多交的錢會自動填進(jìn)去,抵減以后要交的增值稅,也可以去稅務(wù)大廳或網(wǎng)上更正時,直接跟稅務(wù)人員說想把多交的錢留著以后抵,他們會幫你操作好 。

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快賬用戶7537 追問 2025-08-14 17:23

那我更正24.1月的報表這個多交的錢,可以直接到25.8月份用么

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齊紅老師 解答 2025-08-14 17:27

?您好,更正24年1月的報表后多交的錢,可以在25年8月份使用。更正申報多交的增值稅,企業(yè)可以選擇將多繳的稅款抵減下期應(yīng)納稅款。你可以在25年8月辦理納稅申報時,于申報表中注明多繳稅款的情況及抵減金額,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)確認(rèn)后,即可進(jìn)行抵減。

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快賬用戶7537 追問 2025-08-14 17:29

那24年的財務(wù)報表還有其他月份的增值稅申報表要修改么?比如季度的財務(wù)報表,

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齊紅老師 解答 2025-08-14 17:33

?您好,一般來說,改了24年1月的增值稅申報表后,其他月份的增值稅表不用動,但24年一季度的財務(wù)報表可能要改,因為1月的數(shù)據(jù)變了會影響一季度累計的應(yīng)交稅費、稅金及附加這些數(shù)。你可以先看看電子稅務(wù)局里季度財報有沒有自動更新,沒更新的話就問問稅務(wù)機關(guān)怎么處理。

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-14
您好,沒有統(tǒng)計簽名,發(fā)票是沒有勾選成功的,如果您填寫了申報表抵扣,那您填寫有誤,您需要做更正申報
2020-08-17
你好,電子稅務(wù)局,我要辦稅里面有一個稅收數(shù)字賬戶,全電發(fā)票查詢,在這里面可以找到你開出去的。
2024-07-01
你看你的總賬和明細(xì)賬,看你的本期發(fā)生額。
2019-12-21
同學(xué)您好:現(xiàn)在為您解答
2023-12-14
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