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老師問(wèn)一下,就是銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的問(wèn)題,那我們這邊做稅,沒(méi)有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),然后到頭來(lái)需要一個(gè)數(shù)據(jù),就是交了多少稅,看不出來(lái)一下到底是交了多少稅。因?yàn)槔锩嬗钟羞M(jìn)項(xiàng)的,那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時(shí)候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,這個(gè)關(guān)于稅就是像有一個(gè)我們沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)嗎,那到時(shí)候看不出來(lái)。有沒(méi)有什么辦法讓它一下子看的出來(lái)我交了多少稅嗎? 像印花稅一樣查這個(gè)科目應(yīng)交印花稅,一查就能查到交了多少,那增值稅它就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),一拉的話一下子看不出來(lái)交了多少稅,有什么方法嗎
老師問(wèn)一下,就是銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的問(wèn)題,那我們這邊做稅,沒(méi)有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),然后到頭來(lái)需要一個(gè)數(shù)據(jù),就是交了多少稅,看不出來(lái)一下到底是交了多少稅。因?yàn)槔锩嬗钟羞M(jìn)項(xiàng)的,那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時(shí)候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,有沒(méi)有什么辦法讓它一下子看的出來(lái)我交了多少稅嗎? 因?yàn)槲覀冾I(lǐng)導(dǎo)他交稅的時(shí)候他都是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅,然后做收入的時(shí)候也是貸銷項(xiàng)稅,然后還有進(jìn)項(xiàng)稅在那里,所以說(shuō)一下子看的時(shí)候根本就看不明白到底交了多少稅。我除非要翻銀行,一張一張的找的話太費(fèi)時(shí)間了。
請(qǐng)問(wèn)我昨天勾選抵扣了發(fā)票,但是沒(méi)有點(diǎn)擊申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)和確認(rèn)統(tǒng)計(jì),今天因其他原因進(jìn)不去增值稅綜合服務(wù)平臺(tái),但是我的增值稅申報(bào)表里面已經(jīng)有了進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù),然后我就按正常申報(bào)了,那再進(jìn)去申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)只能到下月初嗎?那會(huì)對(duì)我的這一次申報(bào)有什么影響嗎?
老師好,我們之前是代開(kāi)發(fā)票,后面5五份申請(qǐng)一般納稅人了,因?yàn)?月我們沒(méi)有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后我六月份報(bào)5月增值稅沒(méi)有認(rèn)證勾選抵扣,我下個(gè)月報(bào)稅前認(rèn)證抵扣可以嗎,我們現(xiàn)在是開(kāi)數(shù)電票,我收到的專票在哪里認(rèn)證勾選抵扣啊
老師可以幫忙看下我現(xiàn)在賬面正確嗎?10月份有一筆308.09申報(bào)表轉(zhuǎn)出了,但賬面沒(méi)轉(zhuǎn)出,所以10月二級(jí)科目應(yīng)交增值稅貸方與申報(bào)表有差異;在11月的時(shí)候做了一筆借進(jìn)項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出308.09,11月二級(jí)科目應(yīng)交增值稅貸方與申報(bào)表一樣了,但累計(jì)增值稅應(yīng)該在哪里查看?11月應(yīng)交增值稅貸方對(duì)上本月的申報(bào)表代表10月都調(diào)整過(guò)來(lái)了嗎?以上是10月的申報(bào)表和賬面。@玲竹老師
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢(qián)跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開(kāi)票總額是1萬(wàn),其中3月開(kāi)票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
您好,11月那筆2475元增值稅可能沒(méi)申報(bào)扣款,12月補(bǔ)報(bào)時(shí)直接在主表填了這筆銷項(xiàng)稅卻沒(méi)在附表一填明細(xì),而主表的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)可能是11月沒(méi)抵扣完的留抵稅額自動(dòng)帶到12月,因?yàn)?2月沒(méi)有實(shí)際開(kāi)票和新的進(jìn)項(xiàng),所以附表一和附表二就沒(méi)數(shù)據(jù),導(dǎo)致主表有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)但附表空著。
你的意思當(dāng)期沒(méi)有發(fā)生額的時(shí)候,附表的數(shù)據(jù)就不會(huì)有了,但是主表的數(shù)據(jù)可以自動(dòng)的去修改對(duì)吧
我看了下11月份的增值稅的申報(bào)表,沒(méi)有留底稅金,但是12月份的報(bào)表如果手動(dòng)填了留底稅金的話,那進(jìn)項(xiàng)9393.02,銷項(xiàng)是24.75,那應(yīng)納稅額也不該還要交錢(qián)
?您好,一般主表數(shù)據(jù)是從附表自動(dòng)帶出來(lái)的,但也能手動(dòng)改,當(dāng)期沒(méi)業(yè)務(wù)的話附表通常沒(méi)數(shù)據(jù),可填錯(cuò)或系統(tǒng)問(wèn)題可能讓主表有數(shù)據(jù)附表空著;你 12 月手動(dòng)填了進(jìn)項(xiàng) 9393.02 和銷項(xiàng) 24.75 卻還要交錢(qián),可能是主表里還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、之前欠稅等其他項(xiàng)目填了數(shù)據(jù),這些都會(huì)影響應(yīng)納稅額,得再仔細(xì)看看主表其他欄目的數(shù)對(duì)不對(duì)。
老師,我又核對(duì)了一遍,你在幫我看下我這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整,那個(gè)23年11月開(kāi)了一張2500的發(fā)票稅率1%、然后銷項(xiàng)稅金24.75元,23年12月份沒(méi)有扣款,然后到了24年1月份這張發(fā)票因?yàn)?3.11月稅率開(kāi)錯(cuò),所以在24年1月紅沖了23年11月的發(fā)票稅金是24.75,然后按照13個(gè)點(diǎn)重新開(kāi)了一張,稅金是287.61元,然后第二張藍(lán)色填充的圖是稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù),按照287.61的稅金申報(bào)的,實(shí)際上1月的稅金在24年3月繳納的,參考第三張賬面的憑證那張圖,我得出的結(jié)論就是24年1月申報(bào)的增值稅287.61多報(bào)了24.75,然后實(shí)際多扣了錢(qián),你幫我看看我查的對(duì)不對(duì),
?您好,23年11月開(kāi)錯(cuò)票(稅率1%、稅金24.75元)沒(méi)扣款,24年1月紅沖它,又按13%重開(kāi)(稅金287.61元 )??瓷陥?bào)數(shù)據(jù),1月按287.61元申報(bào),可紅沖的24.75元沒(méi)在申報(bào)時(shí)扣減,導(dǎo)致申報(bào)數(shù)多了這24.75元,3月繳稅時(shí)也多交了它,就是1月申報(bào)沒(méi)把紅沖的24.75元減掉,才多報(bào)多扣,得更正1月申報(bào)把多的錢(qián)找回來(lái) 。
你的意思我現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)去更正24.1月份的申報(bào)數(shù)據(jù),然后這筆錢(qián)怎么找回來(lái),稅務(wù)不可能退給我們的
一共多交了49.5的錢(qián)
?您好,更正24年1月申報(bào)數(shù)據(jù)后,多交的錢(qián)有幾種處理方式。 一是可以申請(qǐng)留抵抵減以后期間的應(yīng)納稅額,以后再申報(bào)增值稅時(shí),這筆多交的錢(qián)就可以用來(lái)抵減應(yīng)繳的稅款,相當(dāng)于直接減少了后續(xù)要交的稅錢(qián) ;二是如果和稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通好,也能申請(qǐng)抵減同屬期其他稅種(比如城建稅、教育費(fèi)附加等)的應(yīng)納稅額 ;雖然稅務(wù)直接退錢(qián)相對(duì)少見(jiàn),但也不是完全沒(méi)可能,要是企業(yè)后續(xù)沒(méi)有應(yīng)納稅款了,在提交完備的資料(比如更正后的申報(bào)表、多繳稅款證明等),按照稅務(wù)規(guī)定走退稅流程,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)后,也會(huì)把多交的錢(qián)退回給公司對(duì)公賬戶。
是我直接去更正24.1月的申報(bào)表,按照正確的數(shù)字申報(bào),這個(gè)時(shí)候報(bào)表就會(huì)有一個(gè)正確的數(shù)字,那稅務(wù)那邊怎么判定我多交了錢(qián),那這個(gè)多交的錢(qián)在哪里可以填留以后期間用
?您好,更正24年1月申報(bào)表后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算出差額,多交的錢(qián)會(huì)顯示成“期末多繳稅額”。后續(xù)報(bào)增值稅時(shí),主表有“上期留抵稅額”欄,多交的錢(qián)會(huì)自動(dòng)填進(jìn)去,抵減以后要交的增值稅,也可以去稅務(wù)大廳或網(wǎng)上更正時(shí),直接跟稅務(wù)人員說(shuō)想把多交的錢(qián)留著以后抵,他們會(huì)幫你操作好 。
那我更正24.1月的報(bào)表這個(gè)多交的錢(qián),可以直接到25.8月份用么
?您好,更正24年1月的報(bào)表后多交的錢(qián),可以在25年8月份使用。更正申報(bào)多交的增值稅,企業(yè)可以選擇將多繳的稅款抵減下期應(yīng)納稅款。你可以在25年8月辦理納稅申報(bào)時(shí),于申報(bào)表中注明多繳稅款的情況及抵減金額,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)后,即可進(jìn)行抵減。
那24年的財(cái)務(wù)報(bào)表還有其他月份的增值稅申報(bào)表要修改么?比如季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,
?您好,一般來(lái)說(shuō),改了24年1月的增值稅申報(bào)表后,其他月份的增值稅表不用動(dòng),但24年一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可能要改,因?yàn)?月的數(shù)據(jù)變了會(huì)影響一季度累計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)、稅金及附加這些數(shù)。你可以先看看電子稅務(wù)局里季度財(cái)報(bào)有沒(méi)有自動(dòng)更新,沒(méi)更新的話就問(wèn)問(wèn)稅務(wù)機(jī)關(guān)怎么處理。