你好 你可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方或者未交增值稅借方去放著; 這個(gè)沒(méi)有錯(cuò)的; 這個(gè)也沒(méi)有文件規(guī)定必須要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去 ; 都可以的
老師,當(dāng)月我做賬有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是,我沒(méi)有認(rèn)證勾選,報(bào)稅時(shí)也沒(méi)有填寫(xiě),(進(jìn)項(xiàng)較多,有留抵,增值稅為0 就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅)。請(qǐng)問(wèn):1)因?yàn)楣镜倪M(jìn)項(xiàng)很多,估計(jì)近2個(gè)月都不用交稅,這種情況下有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?2)上月沒(méi)認(rèn)證勾選,我這個(gè)月可以一起認(rèn)證勾選 報(bào)稅時(shí)一起填寫(xiě)申報(bào)嗎,賬務(wù)需要修改嗎?
你好,當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)稅,想問(wèn)下月底進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)做法有錯(cuò)誤嗎?錯(cuò)和對(duì)有相對(duì)應(yīng)的文件嗎?因?yàn)橛腥苏J(rèn)為根據(jù)增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定月底進(jìn)項(xiàng)稅不要結(jié)轉(zhuǎn),但是我覺(jué)得結(jié)轉(zhuǎn)與不結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的,是否結(jié)轉(zhuǎn)與不結(jié)轉(zhuǎn)都可以呢?謝謝~
老師 老師您好,想咨詢一下年底增值稅這一塊結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎么寫(xiě)的呢還是不太懂哦我們公司有個(gè)稅負(fù)在里面,每個(gè)月底有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,次月繳納但是我剛才把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,未交增值稅科目有借方余額,但大于緩繳的稅款我覺(jué)得這里有重復(fù)的問(wèn)題吧平時(shí)每月都有繳納上月的增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)又重復(fù)了
老師好,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話是轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢?謝謝 以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),科目下面掛了一串的數(shù)字,都是直接計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后再交稅把未交沖了,現(xiàn)在可以一年一年的把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)平嗎?
老師,我想問(wèn)一下就是應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目我每個(gè)月都有結(jié)轉(zhuǎn),期末貸方余額表示未交稅金,我是個(gè)月進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)都對(duì)了,可是金額和我未交增值稅的不付,是什么原因呢。
快遞貨物過(guò)程中紙箱破損,減免50元賠償給客戶,然后找快遞賠償了100塊,這個(gè)怎么做賬?
老師,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),貸款利息1000萬(wàn)元,已銷售90%,在進(jìn)行土地增值稅清算時(shí),扣除利息可以扣1000還是900萬(wàn)元?
老師:轎車從公司過(guò)戶給個(gè)人,要繳哪些稅呀?出售方會(huì)有個(gè)稅嗎?
公司購(gòu)買小汽車,車船稅的稅率
大連欠我們公司錢(qián),然后還給我了我們100萬(wàn),我們的客戶A然后我們公司替他還大連70萬(wàn),我應(yīng)該怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人收到車險(xiǎn)專票怎么入賬?不抵扣需要不需要其他操作.
老師好,單位的家屬去逝了,買了花圈的記啥科目
講義怎么打印出來(lái),老師
@樸老師,我們有不征稅收入,當(dāng)時(shí)收到年度時(shí)候沒(méi)有填寫(xiě)不征稅收入的附表,在支出的時(shí)候?qū)⑾鄳?yīng)的遞延收益轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入,然后它對(duì)應(yīng)的支出我們稅前扣除了,那么這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的金額,屬于“高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)當(dāng)年總收入”里面這個(gè)總收入么?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買的商鋪按合同的含稅價(jià)還是不含稅價(jià)交契稅呀?
好的謝謝
沒(méi)事的; 希望能幫到你?