你好,這個開紅字發(fā)票重新開藍字,錯誤話稅局追究有可能有罰款
有的會計分錄可以抵消的嗎?會不會有什么影響?比如購入原材料,貨到后付款時又發(fā)生了現(xiàn)金折扣,此時分錄是 借:原材料 應交稅費—進項 貸:銀行存款 營業(yè)外收入 后來我覺得奇怪寫的是這樣: 借原材料 應交稅費—進項 貸應付賬款 再借:應付賬款 貸:銀行存款 營業(yè)外收入 請問這兩筆分錄有什么不同嗎?
你好 請問稅收分類編碼填錯了 比如線材應該是108020706 我選了108020705鋼筋 會有什么影響嗎
老師你好 請問稅收分類編碼填錯了 比如線材應該是108020706 我選了108020705鋼筋 發(fā)票已經(jīng)寄出去拿不回來了 會有什么影響嗎
老師你好 請問稅收分類編碼填錯了 比如線材應該是108020706 我選了108020705鋼筋 發(fā)票已經(jīng)寄出去拿不回來了 會有什么影響嗎
老師你好 請問稅收分類編碼填錯了 比如線材應該是108020706 我選了108020705鋼筋 發(fā)票已經(jīng)寄出去拿不回來了 會有什么影響嗎
老師你好,開五個網(wǎng)店需要在會計軟件建五個賬套嗎?合并建一個可以嗎?
匯算清繳招待費只有結(jié)轉(zhuǎn)了才需要做調(diào)整吧
老師好,我們是房產(chǎn)公司,這個合同可以用嗎?
送鞋包給個人需要申報個稅嗎?
請問一下 ,擔保費用能不能進做進項抵扣
老師,我們是一般納稅人,電廠加工后廢棄的不要的樹枝碎末,我們免費拉回來,請問成本怎么計量?還有我們再銷售的話是發(fā)票稅率及大類是多少?
企業(yè)所得稅匯算清繳,我調(diào)增的滯納金,要繳稅,然后去哪里繳納呀
分公司單獨核算,如果利潤總額是虧損的,匯算清應補退稅所得稅不用填吧,我試了一下如果填負數(shù),顯示退稅
老師,這個公司經(jīng)營范圍包含:業(yè)務培訓(不含教育培訓、職業(yè)技能培訓等需取得許可的培訓);組織文化藝術交流活動;會議及展覽服務;幼兒園外托管服務;中小學生校外托管服務;教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動);攝影擴印服務;軟件開發(fā);廣告制作;市場營銷策劃;文具用品零售;企業(yè)管理咨詢;以自有資金從事投資活動;教育教學檢測和評價活動;招生輔助服務。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 老板您好,現(xiàn)在要開教育機構(gòu)培訓費開什么發(fā)票內(nèi)容
請問小規(guī)模公司注冊需要哪些材料
那發(fā)票已經(jīng)寄出去拿不回來了怎么辦
是專票么,專票叫對方開紅字信息表之后給你們開紅字發(fā)票
之前有一個同行小伙伴就是開錯了,稅局對他們進行罰款了
老師 那我要對方發(fā)票寄回來我作廢重開這樣可以嗎
是的,這個最好是退還 你這邊作廢重新開,
好的 謝謝老師
好的我先回復別的學員了