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你好,老師,我問(wèn)下我們和供應(yīng)商核銷的款應(yīng)該怎樣計(jì)算利潤(rùn)?比如:廠家上月支持核銷商品10元,但是在積分平臺(tái)上,我們現(xiàn)在不訂貨,要在本月再下訂單,那我們利潤(rùn)應(yīng)該是算在哪個(gè)月?

2021-08-02 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-02 16:52

你好? 你們計(jì)算利潤(rùn) 肯定是歸屬于當(dāng)期的收入和成本? ?才來(lái)判斷的; 你都不訂貨? 肯定是本月不 計(jì)算的; 要下個(gè)月訂貨了才會(huì)計(jì)算的?

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快賬用戶3205 追問(wèn) 2021-08-02 16:53

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-02 17:01

沒(méi)事的; 希望能幫到你??

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你好? 你們計(jì)算利潤(rùn) 肯定是歸屬于當(dāng)期的收入和成本? ?才來(lái)判斷的; 你都不訂貨? 肯定是本月不 計(jì)算的; 要下個(gè)月訂貨了才會(huì)計(jì)算的?
2021-08-02
同學(xué)你好 這個(gè)有實(shí)操 是電商的
2022-09-19
你是作為你的債權(quán)處理,你抵扣貨款沖減。
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你好,學(xué)員,如果你們是開(kāi)票6元的話,按照6元計(jì)算收入的
2023-07-09
你好,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20,000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (原多計(jì)稅額) 貸:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款/其他應(yīng)付款 20,000%2B稅額 借:庫(kù)存商品(原結(jié)轉(zhuǎn)成本金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 操作要點(diǎn)? 需確保收入沖減金額與原錯(cuò)誤憑證中的稅額保持一致? 若原銷售已開(kāi)票,需同步作廢或紅沖發(fā)票,否則需在增值稅申報(bào)表做未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)申報(bào)? 調(diào)整后需重新核對(duì)2024年度企業(yè)所得稅申報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)?
2025-04-07
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