匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表這個(gè)里面。
老師如果還有未彌補(bǔ)虧損的數(shù)據(jù)我該在哪里查詢?
老師:哪里可以查詢我公司還有多少未彌補(bǔ)的虧損金額
老師您好,有沒有哪里能快捷查詢到剩余可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額?(我之前是用A106000表中的可結(jié)轉(zhuǎn)一會(huì)年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)數(shù)-A200000表中的第9行彌補(bǔ)以前年度虧損,這樣用計(jì)算器減法算出的,請(qǐng)問還有別的快捷方式能查詢剩余的可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額嗎?)蟹蟹
請(qǐng)問老師,可彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù),在哪里查看?資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤是可彌補(bǔ)年度虧損數(shù)嗎?
老師,在哪里查詢彌補(bǔ)以前年度虧損的金額呀?
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因?yàn)楣窘?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也不是很多,財(cái)務(wù)系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務(wù)口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開出發(fā)票?銀行被凍結(jié)會(huì)有影響嗎?
老師。長期沒有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長期有費(fèi)用,沒收入,會(huì)有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會(huì)參展費(fèi)26萬,我公司付給成都展會(huì)這邊22萬,賺取差價(jià)4萬,確認(rèn)收入的話是確認(rèn)多少?填寫增值稅表的話,應(yīng)該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車費(fèi)定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個(gè)網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會(huì)計(jì)分錄是不是借銀行存款70000 貸主營業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅693.07
老師,你好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬,但是25年5月有5萬發(fā)票回來了,請(qǐng)問24年匯算清繳是要調(diào)減5萬嗎
收到個(gè)人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng),開票給個(gè)人的對(duì)應(yīng)的公司可以嗎
匯算清繳時(shí),比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是6萬,有1萬沒有發(fā)票,那賬載金額我應(yīng)該填6萬,還是5萬呢,因?yàn)闆]有票的1萬會(huì)填在A105000表的第 30列調(diào)增出來
我現(xiàn)在查詢呢?
你好,也是在匯算清交二零年的匯算清繳的申報(bào)表。
這張表上顯示的578710.79,是不是我今年可以彌補(bǔ)的數(shù)據(jù)?
你好是的,可以這么理解的。
老板讓我要把利潤控制在70-80萬左右,那我是不是要把這個(gè)彌補(bǔ)虧損的先減掉?
你好,你們是想交企業(yè)所得稅嗎?是的話需要彌補(bǔ)完這個(gè)虧損之后,利潤是你老板說的那個(gè)。
也就是我的利潤可以做到120-130萬就可以是老板說的70-80萬來交企業(yè)所得稅是嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
老板要我用臨時(shí)人員工資來增加成本,我怎么做比較好?
你好,對(duì)方給你開發(fā)票嗎?
臨時(shí)工沒有,可以做2個(gè)月嗎?
那你的意思是做工資了,做工資的話,你需要考慮一下社保。
兩個(gè)月也一定要有社保嗎?
或者代開勞務(wù)發(fā)票,我們?nèi)ゴ_是不是3個(gè)點(diǎn)呢?
對(duì)的,是的增值稅1%,附加稅6%,個(gè)稅20%-40%。這個(gè)是普通的勞務(wù)。
還有哪種勞務(wù),用這個(gè)發(fā)票入賬安全點(diǎn)對(duì)吧,查到也沒問題
比如一個(gè)員工6000一個(gè)月的話,2個(gè)月,該交多少稅呢?
還有一種是建筑勞務(wù)。
我們公司是工程審計(jì)
服務(wù)行業(yè)
你好,審計(jì)業(yè)務(wù)和這個(gè)沒有關(guān)系,不屬不屬于建筑勞務(wù)的。