同學(xué),你好,出納管的是公司的現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,月末時結(jié)出余額,可以做一下資金報表給老板看看
請問老師,我們是一家專業(yè)做電商的公司,公司店鋪開了十幾家,各個平臺都有,內(nèi)賬這塊,銀行賬戶都沒有分開用,除了店鋪的收支外,其他的都是混用支付寶和銀行卡作為日常的經(jīng)營,還有自己制造加工,出納就是老板,平時采購付款就是老板,我內(nèi)外賬都做,收付款沒有單據(jù),只能根據(jù)銀行的出入做賬,老板說要無紙化辦公,說不用把付款收款憑證打印出來,只做電子憑證就行,但是要求把總賬做出來,目前公司非?;靵y,經(jīng)常有款項出入,卻不知道是什么用途,我要求再釘釘上提交付款和收款流程,但是還是有人不做,老板(出納)還是把款付出去,導(dǎo)致我做賬非常困難,請問老師,我怎么整改呢?憑證是不是要做出來要好點(diǎn)。
老師。麻煩你看一下這個表我都不知道怎么做了。。多數(shù)錢都是微信轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出的。都是私人的。沒有公賬。然后有比維修款分三次付的還沒付完。我該怎么登賬。還有棉被哪里也是沒付錢的。人家出庫單給我了也收到貨了。還有收到學(xué)費(fèi)就馬上又轉(zhuǎn)出去了。學(xué)費(fèi)是2期的。沒付完。我這對沒有。還有付給財務(wù)的。還有老板的都是微信轉(zhuǎn)賬的。沒有一個是公賬。都怎么登才對。我馬上給老板看。這個賬的本月合計和本月累計是我自己做的。公式也是,麻煩看一下有沒有錯
老師,我是出納。月末了。我應(yīng)該要做什么。我沒有公司賬號。每次有什么收入都是微信收款付款的。要么就是老板自己私人的賬號微信轉(zhuǎn)給我。我應(yīng)該要結(jié)賬對賬?要給老板看什么月末了。做的是內(nèi)賬。流水賬。收入支出余額。我本來就沒什么期初余額?,F(xiàn)在也是支出大于收入。月末了整的我不知道要干嘛。要向老板報告什么
老師,我們有對公和對私轉(zhuǎn)同一個供貨商貨款,然后不管是對公還是對私這家供貨商都會給我們開票,我的想法是讓老板對公轉(zhuǎn),但對公賬戶時常沒錢,然后需要老板轉(zhuǎn)款進(jìn)去,老板覺得對公轉(zhuǎn)款流水大,不太好,請給個更好的建議,老板轉(zhuǎn)款對公賬戶,我就做的實(shí)收資本,實(shí)收資本馬上要滿了,我想多余的就做借款,借老板款嘛,后面對公賬戶有錢了,也可以直接轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶,做還款嘛,但老板認(rèn)為流水太大,對他不好,因為每個月至少有幾十萬的流水,我就不曉得怎么辦了
公司是電器批發(fā)零售公司門店商家從我們這拿貨然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發(fā)給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續(xù)費(fèi)),月底來結(jié)算之前代銷商品提貨的錢。有的商家微信發(fā)給我們老板微信 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續(xù)費(fèi)和銷項13稅費(fèi)后的金額)但是這個賬務(wù)我理解不了,這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結(jié)算我們給他代銷商品的貨款,也轉(zhuǎn)私人微信給我們老板。為什么退給門店商家的客戶刷pos機(jī)器到我們公司的貨款要扣除0.13銷項稅,本來就應(yīng)該我們交稅,也要扣除刷卡手續(xù)費(fèi)我到現(xiàn)在都沒理解老板為什么說是代銷模式
老師五月末報年報的都是什么類型的單位需要報
支付給客戶的違約金,再計算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動,直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報主管2024版,A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
我們用其他單位餓哦餓電 電費(fèi)分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準(zhǔn)備書上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只填當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)
我都沒有現(xiàn)金?和銀行賬號?備用金也是剛發(fā)的1000也需要做?
如果都沒有的話,你就結(jié)出你這個月的收入和支出的金額給老板呢