您好,這塊需要視同會計差錯,除了調(diào)整原值,還需要調(diào)整以前年度的折舊,借 未分配利潤 貸 累計折舊。
2.(教材及歷年考題中涉及權益法下對凈利潤調(diào)整的問題:投資時點存在資產(chǎn)公允大于賬面,即資產(chǎn)評估增值,一般情況投資時點是年初(1月1日或者1月2日)。 所以調(diào)整凈利潤時候,用的是整年的凈利潤,補提折舊調(diào)減利潤對應的也是一整年的折舊。這道題目改變了投資時點,同學們做題時候一定要從理解角度入手,不要死記硬背。) 甲公司2019年至2020年投資業(yè)務如下: 資料一:2019年7月1日,甲公司以銀行存款1 300萬元購入A公司20%的股權,對A公司具有重大影響,A公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價值為7 500萬元(包含一項存貨的評估增值額200萬元和一項固定資產(chǎn)的評估增值額400萬元;該固定資產(chǎn)尚可使用年限為10年,采用年限平均法計提折舊)。 資料二:2019年A公司全年實現(xiàn)凈利潤2 000萬元(上半年發(fā)生凈虧損2 000萬元),投資時評估增值的A公司存貨已經(jīng)全部對外銷售,A公司其他綜合收益增加2 000萬元(可重新分類計入損益);A公司除凈損益、其他綜合收益和利潤分配外的其他所有者權益變動為1 000萬元。 資料三:2020年1月至6月期間,A公司宣告并發(fā)放現(xiàn)金股利2 000萬元,實現(xiàn)凈利
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
公司處置了一臺固定資產(chǎn),按照3%減按2%征收,增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報年報的時候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100,我賣了200, 賬務處理,把這100元差額記入了營業(yè)外收入,但是現(xiàn)在有一個問題,我增值稅報表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在就導致我的年報主營業(yè)務收入(不包含銷售資產(chǎn),銷售資產(chǎn)差額在營業(yè)外收入體現(xiàn))和增值稅報表的銷售額數(shù)據(jù)不一致(帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù),簡易征收欄次)。老師我發(fā)一個報表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
請教個問題:無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)賬面凈值和評估報告上的價值有差額,差額部分計入哪個科目呀?就是比如賬上是100W,但是評估報告是200W,怎么處理???謝謝[抱拳]
老師,合同結算在實務中用這個科目嗎?只有開發(fā)票時才確認收入
老師好,執(zhí)行穿行測試選取一筆交易,應當由管理層選還是注冊會計師選管理層選都行啊
去年開的發(fā)票今年能紅沖
老師,老板讓代賬辦理的股權轉讓,現(xiàn)在拿過來個稅的發(fā)票,我該怎樣入賬做分錄?
老師 我們開具專票百分之十三 還有一個是百分之六 進來的發(fā)票百分之三的話 可以進項抵扣嗎
第3題 驅動因素 一般都是股利支付率 營業(yè)凈利率和權益凈利率 這個營業(yè)收入增長率也可以嗎
老師,請問公司屬于小規(guī)模,收到一達通公司的款是屬于免稅的。還是按照小規(guī)模稅點算
你好老師請問一般人公司開票,收多少個稅點合適,怎么計算呢
老師你好,請問企業(yè)間的貸款,是否不能開專票抵扣?有相關政策支持嗎
老師,您好,我公司是一般納稅人,2024年第三季度由于申報有誤,多交了35.8元的企業(yè)所得稅,后更正了申報,產(chǎn)生了35.8元的退稅,提交了退稅,被稅局退了回來,稅局打電話來說退稅的話要查3年賬,由于金額小,叫我們自行調(diào)賬,不產(chǎn)生這筆退稅就可以,請問下具體要怎么操作呢?