你好,可以用現(xiàn)金支付的。
你好老師,員工出差報(bào)銷的差旅費(fèi)一萬(wàn)多元,可以用現(xiàn)金支付嗎
1)職工張強(qiáng)出差借款3000元,以現(xiàn)金付訖。2)張強(qiáng)報(bào)銷差旅費(fèi)3800元,現(xiàn)金支付多報(bào)金額。分錄和金額
2、1)職工張強(qiáng)出差借款3000元,以現(xiàn)金付訖。2)張強(qiáng)報(bào)銷差旅費(fèi)3800元,現(xiàn)金支付多報(bào)金額。分錄
(1)車間主任羅某出差,預(yù)借差旅費(fèi)4000元,公司財(cái)務(wù)支付了現(xiàn)金。(2)(接上題)羅某出差回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)4500元,根據(jù)公司規(guī)定,予以全報(bào),財(cái)務(wù)人員用現(xiàn)金補(bǔ)付羅某自行墊付的差旅費(fèi)。
12.20,業(yè)務(wù)員李某出差預(yù)借差旅費(fèi)2500元,出納以庫(kù)存現(xiàn)金支付。12.25,業(yè)務(wù)員李某出差歸來(lái),報(bào)銷差旅費(fèi)3000元,出納以現(xiàn)金補(bǔ)足。要求;分別編制以上預(yù)借差旅費(fèi)以及報(bào)銷的會(huì)計(jì)分錄。
老師那些單位需要做審計(jì),審計(jì)是專門的審計(jì)機(jī)構(gòu)做嗎?是檢查公司的賬務(wù)嗎?然后出審計(jì)通過的單子嗎
公司接了新訂單,客戶分批付款的,但是每次都是讓我們先開票才付錢,所以就先開票了,貨沒好好也沒發(fā),這就導(dǎo)致當(dāng)月沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),那可不可以用賬面的老庫(kù)存,先結(jié)轉(zhuǎn),后期這批貨好了成本再正常入?
老師,您好!麻煩幫找一個(gè)民辦高校關(guān)聯(lián)方交易信息披露制度,謝謝!
母公司全資子公司且業(yè)務(wù)一樣的有什么風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為總公司的分公司?
采購(gòu)物資延期到貨,向廠家提出索賠,應(yīng)該我方開收據(jù)還是廠家開紅字發(fā)票呢
您好,這邊剛收到領(lǐng)導(dǎo)的回復(fù),您過往的工作經(jīng)驗(yàn)很豐富優(yōu)秀,但經(jīng)過綜合評(píng)選,領(lǐng)導(dǎo)覺得業(yè)務(wù)匹配度不夠,感謝您抽出寶貴時(shí)間。未來(lái)若有更合適的崗位,希望還能有機(jī)會(huì)合作。祝您一切順利 老師您好,請(qǐng)問一下,這個(gè)面試回復(fù)是不是能力達(dá)不到委婉的拒絕,是嗎?
老師想問一下,休產(chǎn)假的工作人員,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要怎么報(bào)
資產(chǎn)負(fù)債表不平,科目余額表平的
多收貨款客戶公司注銷,不退回多收貨款怎么處理呢
老師個(gè)體戶從業(yè)主借現(xiàn)金做日常開銷,借款理由是什么
好的謝謝老師。 老師,差旅費(fèi)一般現(xiàn)金報(bào)銷的話,金額有上限嗎,不超過多少為宜
你好,實(shí)際操作中,一般1萬(wàn)以內(nèi)都可以。
老師那這筆超一萬(wàn)了,一萬(wàn)二,可以嗎
哥來(lái)說,不可以的,這個(gè)金額就比較大了。
嚴(yán)格來(lái)說就不可以的,因?yàn)橐?guī)定的是1000。
老師,那像這樣我應(yīng)該操作?用對(duì)公賬戶把報(bào)銷款轉(zhuǎn)給個(gè)人卡上嗎
把公戶直接支付給個(gè)人。
老師,麻煩您指教一下分錄
借銷售費(fèi)用差旅費(fèi)貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行。
好的,感謝老師
不用客氣,工作愉快。