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我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),初建時生產(chǎn)設(shè)備安裝產(chǎn)能不達標(biāo),現(xiàn)階段進行機改,6月份機改已結(jié)束并驗收轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),7月份又有一筆有關(guān)機改的費用報銷,老師,這筆費用一共17萬多,我還要計入固定資產(chǎn)—生產(chǎn)設(shè)備機改的科目里嗎?

2021-08-02 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-02 09:49

你好? 還是構(gòu)建資產(chǎn)的支出 應(yīng)該計入到固定資產(chǎn)科目里面? 調(diào)整固定資產(chǎn)入賬價值?

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快賬用戶8787 追問 2021-08-02 09:55

老師 ,6月份已經(jīng)入固定資產(chǎn),7月份計提折舊,那這個折舊差額如何調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2021-08-02 09:56

按照差額的固定資產(chǎn)? 補計提一個月的折舊?

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你好? 還是構(gòu)建資產(chǎn)的支出 應(yīng)該計入到固定資產(chǎn)科目里面? 調(diào)整固定資產(chǎn)入賬價值?
2021-08-02
放在之前的在建工程就可以
2021-04-22
學(xué)員您好 1、借:在建工程? 312? ?(300%2B12) ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)? ?39 ? ? ? ? ?貸:銀行存款? ?351 借:在建工程? ?118 ? ?貸:原材料? ?40 ? ? ? ? ? 銀行存款? ?60 ? ? ? ? ? 應(yīng)付職工薪酬? ?18 2、借:固定資產(chǎn)? ?430? ?(312%2B118) ? ? ? ? ?貸:在建工程? ? 430 2019年該固定資產(chǎn)計提折舊=(430-10)/10*(3/12)=10.5 借:制造費用? ? 10.5 ? ?貸:累計折舊? ?10.5 3、2020年該固定資產(chǎn)計提折舊=(430-10)/10=42 借:制造費用? ?42 ? ?貸:累計折舊? ?42 計提減值前固定資產(chǎn)的賬面價值=430-10.5-42=377.5 減值=377.5-230=147.5(萬元) 借:資產(chǎn)減值損失? ? 147.5 ? ?貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備? ?147.5
2020-11-18
同學(xué)你好 這個可以的
2022-02-08
你好!借固定資產(chǎn)75000+1250+2500 貸銀行存款 2.借在建工程125000+2000 貸銀行 3借在建工程1250+1750 貸原材料1250 銀行存款1750 4.借固定資產(chǎn)1250+1750+125000+2000 貸在建工程 5借在建工程40000+175000+35000 貸原材料175000 應(yīng)付職工薪酬40000 制造費用35000 6借在建工程60000 貸銀行存款 7借固定資產(chǎn) 貸在建工程40000+175000+35000+60000 謝謝
2022-04-28
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