您好,1、不能加計(jì)扣除,只能按購(gòu)入價(jià)進(jìn)行攤銷,加計(jì)扣除只適用于自行研發(fā)的無形資產(chǎn);2、按正常的無形資產(chǎn)的購(gòu)入、攤銷即可。
我司與一個(gè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)設(shè)立一個(gè)研究技術(shù)公司,我公司是大股東,占80股權(quán),今后研究技術(shù)公司只接受我司的技術(shù)研發(fā),研發(fā)成果也都出給我司,請(qǐng)問我司是否也可以全額進(jìn)行加計(jì)扣除,我司的業(yè)務(wù)處理有哪些
老師,我前兩天面試了一家公司,這家公司是屬于軟件技術(shù)服務(wù)行業(yè),是有研發(fā)費(fèi)用這塊的業(yè)務(wù),2017年成立,2020年開始有業(yè)務(wù),我是前兩天入職的,了解到他們前期是有研發(fā)支出,目前研發(fā)是屬于停滯狀態(tài),說是前期研發(fā)的軟件現(xiàn)在是投入市場(chǎng)的狀態(tài)。之前的會(huì)計(jì)都是有計(jì)入研發(fā)費(fèi)用支出這塊的,也有把技術(shù)人員的費(fèi)用分?jǐn)?。目前也一直在分?jǐn)傃邪l(fā)費(fèi)用。他們這家公司目前是在申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)階段。老師,我之前沒接觸過研發(fā)這塊的業(yè)務(wù),請(qǐng)問這個(gè)財(cái)務(wù),賬務(wù)這塊做的對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師,我公司屬于、信息、技術(shù)服務(wù)企業(yè),主營(yíng)軟件產(chǎn)品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費(fèi)用,該軟件的所有權(quán)、著作權(quán)(已申請(qǐng)下發(fā)了)歸我公司,我公司無研發(fā)人員,純屬外聘團(tuán)隊(duì)為公司研發(fā)軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除。無論委托方是否享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策,受托方均不得加計(jì)扣除。
老師您好,我想問下公司是做垃圾清理清運(yùn)服務(wù)的,想自行研發(fā)一個(gè)垃圾分類軟件企業(yè)自用,聘請(qǐng)一位技術(shù)人員進(jìn)行專門的研發(fā),那這個(gè)技術(shù)人員的工資是要計(jì)入研發(fā)支出-資本化支出 還是計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,是否可以加計(jì)扣除
我們公司接受甲方委托開發(fā)軟件產(chǎn)品,簽訂的技術(shù)協(xié)議中有一些是公司自研軟件的某些功能,委托研發(fā)的成果所有權(quán)歸甲方,但是甲方性質(zhì)特殊,不需要做加計(jì)扣除之類的,那么我們研發(fā)產(chǎn)生的成本,也是可以計(jì)入研發(fā)支出,做加計(jì)扣除嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中的資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)表沒有要調(diào)整的是不是就不用填寫?
老師,我們公司第二季度沒有業(yè)務(wù),但是有銀行利息3.4,在填寫所得稅季度報(bào)表是,成本和收入都是0,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)填寫3.4,可以嗎?
老師請(qǐng)問一下,支付個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)人所得稅 30 貸:銀行存款 30
老師這是怎么回事 ,我還沒報(bào)稅就自己申報(bào)了
無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報(bào)廢的話是算營(yíng)業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報(bào) 營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì),營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)金額,利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額單位都是元對(duì)嗎?季末資產(chǎn)總額是萬元對(duì)不
以出包方式建設(shè)固定資產(chǎn),預(yù)付工程款,用預(yù)付賬款還是,銀行存款
老師,計(jì)提工資16000,發(fā)放工資的時(shí)候忘記代扣社保853.83了,并且有一個(gè)人工資沒發(fā),實(shí)際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫會(huì)計(jì)分錄呢?發(fā)工資的時(shí)候
公司收到保險(xiǎn)公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對(duì)嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
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不是按照80可以扣除
還用編制合并報(bào)表把
您好,這個(gè)是不可以扣除的,因?yàn)槭亲庸镜氖马?xiàng),不能在母公司層面進(jìn)行加計(jì)扣除的。
也不是母子公司呀
這不是非同控嗎
您好,這個(gè)和是不是同一控制是沒有關(guān)系的,這個(gè)無形資產(chǎn)的研發(fā)是子公司的經(jīng)營(yíng)事項(xiàng),不能到母公司來加計(jì)扣除的。
書上有,境內(nèi)委托按80加計(jì)扣除
你在找老師商討下,吧
在回復(fù)我
您好,如果不是子公司出售給母公司,而是母公司進(jìn)行委托研發(fā)的話,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并按100%比例計(jì)算加計(jì)扣除。
你看呢,我公司與這個(gè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)成立的研發(fā)公司,占80股權(quán),這個(gè)研發(fā)公司,只給我公司研發(fā),并且出售給我公司,你說屬于哪種呢
您好,如果是出售的話,你們公司只能按無形資產(chǎn)進(jìn)行攤銷。