沒有抵扣就更正上年的匯算清繳,對應(yīng)的成本納稅調(diào)增就行
問下,我收到一份增值稅發(fā)票13點(diǎn)稅率,已經(jīng)勾選抵扣確認(rèn),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這份發(fā)票有問題要退回重開,現(xiàn)在不能能作廢了要紅沖的,我該怎么操作呢?
如果勾選平臺有這張發(fā)票可以勾選抵扣,但是這張發(fā)票我們沒有收到,那要不要抵扣呢?還是等真的收到票再勾選?萬一這張票沒了找不到了,是不是不能抵扣了?
老師好,有兩張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是票沒有拿回來,我現(xiàn)在做賬的時候要不要先把票做到賬里呢
老師好,6月份收到一張發(fā)票,發(fā)票沒有抵扣,但是當(dāng)月把錢已經(jīng)付了,現(xiàn)在該怎么做賬呢
17年有三張發(fā)票到現(xiàn)在都沒有抵扣的,如果對方企業(yè)現(xiàn)在已注銷,我這個月抵扣這張發(fā)票有沒有問題和風(fēng)險(xiǎn)
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會計(jì)憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
符合條件的小微企業(yè),申請退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?
那開具紅字發(fā)票
可以換開發(fā)票附在憑證后邊就行
紅沖不了,換不了發(fā)票,這個是差旅費(fèi)
那么只有納稅調(diào)增了
我的憑證是這樣的,憑證要改嗎
是25年做的賬就不需要匯算了,沒法取得發(fā)票匯算的時候納稅調(diào)增
那稅務(wù)這里我現(xiàn)在不用管他對嗎
那個我系統(tǒng)對的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額怎么
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在不能抵扣了直接含稅做費(fèi)用。今年匯算的時候納稅調(diào)增
那我要更改這個憑證了,等于是無票憑證
N你在這個月更正就行,是今年的發(fā)票