你好,一般15號(hào)之前需要申報(bào)完成并扣款。
老師不知道為什么增值稅主表上會(huì)出現(xiàn)欠繳金額,我們稅額都是每月清算的,這期可以吧欠繳的填入本期繳納上期欠繳稅額中碼。還是不管它
為什么上月增值稅欠繳了5天 是7.20號(hào)交的 圖中表33欄 怎么還有欠繳稅額7684.3
為什么填7月報(bào)表的時(shí)候 6月已經(jīng)繳納增值稅已經(jīng)繳納完了 圖中32欄和33欄還是有欠繳稅額
老師,增值稅申報(bào)表中的稅費(fèi)繳納部分,幫我看下我有沒理解錯(cuò)誤的。 第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額:是不是填的就是3月實(shí)際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負(fù)數(shù);(因?yàn)楝F(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報(bào)表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應(yīng)補(bǔ)稅額就是當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅
就是說: 1.增值稅一般納稅人申報(bào)表,.一般情況下,33欄“其中:欠繳稅額”應(yīng)該是0,是嗎? 2.在上期欠稅時(shí),因?yàn)?0欄是0,導(dǎo)致27欄本期已繳稅額變小,從而這個(gè)欠稅就體現(xiàn)在33欄“其中:欠繳稅額”里面,是嗎? 3.以后清繳稅款時(shí),因?yàn)?1欄有清繳欠稅數(shù)據(jù),從而使27欄變大,進(jìn)而使33欄變小,是嗎? 4.就是說27、30、31、33欄,都不參與計(jì)算本期應(yīng)納稅額,是嗎?這些欄的意義是什么?是為了計(jì)算企業(yè)開業(yè)以來累計(jì)欠繳稅款多少嗎?
車間要用一個(gè)材料500元現(xiàn)金 以前談的是含稅13%的 那現(xiàn)在這單我們不用他們開票的話 應(yīng)該是付他們多少錢
5月份能報(bào)6月份的個(gè)稅嗎
老師好,請(qǐng)教一個(gè)問題,公司過年買的鞭炮開票來進(jìn)哪個(gè)科目記賬?
小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?
料工費(fèi)是做到生產(chǎn)成本下面的二級(jí)科目 還是單獨(dú)設(shè)一個(gè)制造費(fèi)用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個(gè)稅點(diǎn)呢?
某項(xiàng)修理費(fèi)是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時(shí)和變動(dòng)成本成正比例。 2023年5月份的修理工時(shí)是60小時(shí),修理費(fèi)是33000元預(yù)計(jì)6月份的修理工時(shí)是70小時(shí)。則6月份的修理費(fèi)是多少
請(qǐng)問老師一打開開票系統(tǒng)的藍(lán)字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,這個(gè)嚴(yán)重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
我知道 為什么已經(jīng)交費(fèi)了 33欄還顯示欠款
款已經(jīng)被稅局劃走了嗎
已經(jīng)扣款了
8月份申報(bào)時(shí)在30行填寫已經(jīng)繳納的稅款就可以了。
7月份報(bào)表的時(shí)候第30行忘填了怎么辦
聯(lián)系專管員說明下情況填到30行。