你好,要符合你們行業(yè)的稅負(fù)率才可以。
老師,洗滌液生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,內(nèi)外賬,能取得進(jìn)項(xiàng)有數(shù),有很多無票收入,如果不做無票收入,會(huì)使庫(kù)存越來越大,其實(shí)這部分已經(jīng)銷售,還有增值稅稅負(fù)率不夠。想問下增值稅稅負(fù)率是多少,每個(gè)月外賬要做多少無票收入才合適,這個(gè)比例如何測(cè)算
老師,請(qǐng)問一個(gè)問題,做外賬報(bào)稅的時(shí)候,每個(gè)月的收入和費(fèi)用做多少合適?根據(jù)什么來做賬?除了要達(dá)到一定的稅負(fù)率,還要怎么做才合適呢?
老師,想問下公司每個(gè)月支付電信的網(wǎng)絡(luò)和電話費(fèi)這個(gè)怎么入賬,發(fā)票來了又怎么入賬?另外每個(gè)電信會(huì)發(fā)每個(gè)月實(shí)際的賬單來,要根據(jù)實(shí)際的賬單來入費(fèi)用還是付款時(shí)做費(fèi)用呢?
餐飲店的個(gè)體工商戶,被稅務(wù)局判定為查賬征收,每個(gè)月都需要做賬報(bào)稅, 做賬一般都是根據(jù)銀行卡的流水來做賬,但是餐飲店的收入進(jìn)賬每天都比較零散,這個(gè)應(yīng)該怎么做合適了?
好的,老師。這個(gè)月還沒申報(bào),請(qǐng)問重新添加一個(gè)人還能申報(bào)嗎?還有,如果稅局問起來,該怎么回答才合適,稅局會(huì)不會(huì)要求補(bǔ)稅或者重新做賬??
生產(chǎn)企業(yè)的銷貨單需要裝訂進(jìn)憑證嗎
老師,我公司想注銷,但是現(xiàn)在有2萬元留底稅,咋樣找稅務(wù)退回來呢?
老師您好,建筑服務(wù)公司,從境內(nèi)企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項(xiàng)目地有幾個(gè)負(fù)責(zé)人是境內(nèi)人員,其他人員全部都是境外本地人,請(qǐng)問境外人員個(gè)稅怎么申報(bào)
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來的錢,老板說7個(gè)點(diǎn)下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤(rùn)期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤(rùn)了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?