你好 可以這么做的
上月個(gè)稅申報(bào)時(shí)沒(méi)注意到一個(gè)員工已辦理退休了,給他扣除了社保個(gè)人部分,導(dǎo)致他少交個(gè)稅,我這個(gè)月可以把他上個(gè)月扣掉的部分加到他這個(gè)月的收入來(lái)申報(bào)嗎
申報(bào)單位11月個(gè)稅(已申報(bào)),剛發(fā)現(xiàn)少申報(bào)了一個(gè)員工。如果把他11月工資和12月工資合并放在12月個(gè)稅申報(bào),要扣很多個(gè)稅,不好跟員工解釋。能否12月只申報(bào) 他12月工資的。在2020年年度綜合匯算的時(shí)候,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)合并計(jì)稅嗎?這樣可以嗎?謝謝解答。
老師 上個(gè)月多扣了十多塊員工個(gè)稅,這個(gè)月可以并入工資一起補(bǔ)給他么
老師,個(gè)稅申報(bào)工人工資,我之前幾個(gè)月都忘記給一位員工申報(bào)了,這個(gè)月我可不可以把之前幾個(gè)月的一起申報(bào)了,比如員工工資4000元,我給他報(bào)三個(gè)月的12000,一起填到6月份,然后他入職時(shí)間是2021.1月,之前幾個(gè)月只給他交社保,沒(méi)有工資,然后4月開始給他計(jì)算工資,我看了申報(bào)表是加計(jì)扣除也是30000元,所以計(jì)算稅款的時(shí)候也是不用交稅的,我這么申報(bào)可以嗎?
上個(gè)月員工工資收入申報(bào)的時(shí)候填少了、可以在這個(gè)月給他合并計(jì)稅給他補(bǔ)么
老師請(qǐng)問(wèn):同樣的數(shù)據(jù)手手工賬咋和電腦賬(快賬)在出季報(bào)資產(chǎn)負(fù)載表對(duì)不上數(shù)呢?(手工賬的貨幣資金是對(duì)的)。建賬套時(shí)期初數(shù)只把其他應(yīng)收款在貸方余額填到其他應(yīng)付款。(這里是不是必須從分類)嗎?原賬上的其他應(yīng)交款(因?yàn)榫褪欠慨a(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅填為稅金及附加。在出資產(chǎn)負(fù)載表:其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款應(yīng)該是零,電腦賬也是有余額。是不是在沒(méi)有填錯(cuò)的基礎(chǔ)上不應(yīng)該對(duì)不上吧?謝謝!
老師您好,如果員工食堂采購(gòu),怎么樣操作才會(huì)稅務(wù)上合規(guī),匯算清繳不用調(diào)增?對(duì)方開不了發(fā)票
老師,您好,小規(guī)模納稅人,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是裝修公司,自己有一個(gè)地方,出租給酒店,收取房屋租金的話,每個(gè)月超10萬(wàn)會(huì)影響小規(guī)模嗎,會(huì)直接升為一般納稅人嗎?還有會(huì)計(jì)學(xué)堂上有最新政策的增值稅和附加稅申報(bào),個(gè)稅申報(bào)等實(shí)操稅務(wù)申報(bào)的課程嗎
人力資源服務(wù)公司承接一份建筑勞務(wù)外包,合同中約定稅率6%,我方開票的項(xiàng)目名稱如何填寫
以前年度取得的發(fā)票發(fā)生異常,款己付,稅局要求作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師個(gè)稅里什么是收入額
老師個(gè)稅里什么是收入額
2024年年收入12.5萬(wàn),如果漏填一項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除:贍養(yǎng)老人,并且是獨(dú)生子女,這樣一年會(huì)退稅多少
我公司主要購(gòu)買地下水,交水資源稅,賣給村民用水,這個(gè)公司以什么思路做賬
老師,公司發(fā)工資都本月發(fā)上月的工資,那么本月的工資還沒(méi)出來(lái)怎么計(jì)提本月的工資呢
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這個(gè)是沒(méi)有關(guān)系的吧,可以這么操作的吧
是的,可以這么做的,但是不要經(jīng)常這么做,故意這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。