您好,核對(duì)一下銀行賬款
現(xiàn)在做內(nèi)賬,以前主要我以是流水賬,從我接手時(shí)是半路,什么數(shù)據(jù)都沒有,只有期初庫(kù)存現(xiàn)金,銀行卡期初,別的都沒有,所以期初數(shù)據(jù)怎么把它設(shè)置成平的呢?
老師,麻煩看看,這啥情況,才新開的基本戶,沒發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí),銀行流水有很多條1元多的付款流水,全是付給同一個(gè)賬號(hào)的。同時(shí)也有很多條1元多的收款流水,轉(zhuǎn)賬進(jìn)公司戶的也全是一個(gè)賬號(hào)。這是什么操作?為什么要這樣做?
月底了。作為出納我應(yīng)該要做什么。感覺沒什么要做的。又是內(nèi)賬。平時(shí)也沒有好多賬。多數(shù)都是微信轉(zhuǎn)賬。流水賬。我要做什么
老師,我是出納。月末了。我應(yīng)該要做什么。我沒有公司賬號(hào)。每次有什么收入都是微信收款付款的。要么就是老板自己私人的賬號(hào)微信轉(zhuǎn)給我。我應(yīng)該要結(jié)賬對(duì)賬?要給老板看什么月末了。做的是內(nèi)賬。流水賬。收入支出余額。我本來就沒什么期初余額?,F(xiàn)在也是支出大于收入。月末了整的我不知道要干嘛。要向老板報(bào)告什么
去了一家新制造業(yè)公司,里面老會(huì)計(jì)說,內(nèi)賬就是你這個(gè)月做出來多少東西,不管賣沒賣出去都是你的收入,我怎么覺得她說的不太對(duì)啊,內(nèi)賬到底應(yīng)該做什么,怎么做
預(yù)收賬款可以做無票收入嗎
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有很多員工報(bào)銷都沒有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢
老師你好,航天信息開的財(cái)稅增值服務(wù)發(fā)票,型號(hào):樂享權(quán)益,開的普票578元,請(qǐng)問老師怎么做賬?急急
老師您好,請(qǐng)問電梯維修屬于什么服務(wù)?
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有很多員工報(bào)銷都沒有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢?是這樣的,這個(gè)廠房是我們公司老板個(gè)人的,電費(fèi)戶名又是我們公司的,電力局就把電費(fèi)開給了我們公司,老板個(gè)人又沒有給公司開過房租發(fā)票?
老師 睫毛膠水開票碼是多少
老師啊,之前買的油卡,他們公司改名字了,這次打款要打到新的賬戶名字中,那我之前公司和他們公司打款的還有掛賬應(yīng)付賬款,這次打款的名字都不一樣了,他們開票過來是他們新公司的抬頭,那我做賬怎么辦,不就有掛賬了嗎
老師,新的規(guī)定是不是,新成立的公司必須5年內(nèi)完成注冊(cè)資本實(shí)繳啊
老師發(fā)票開的會(huì)展服務(wù)和會(huì)議費(fèi)有區(qū)別嗎,分別入什么科目
老師,我想問下我新接手的一個(gè)公司,固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表,到2024年5月從24年6月開始,折舊明細(xì)就沒有表格開始管理了,那我后面賬面有很多賣掉了,或者其他處置了,我前面的會(huì)計(jì)折舊金額都是復(fù)制上月數(shù)據(jù)得到的,我現(xiàn)在想把這塊明細(xì)表從8學(xué)補(bǔ)起來,該怎么做
內(nèi)賬的出納是沒有太多事情