你好,和客戶的員工吃飯,屬于招待性質(zhì)??
老師,員工團(tuán)建吃飯的費(fèi)用入哪個(gè)科目?
和客戶的員工吃飯的費(fèi)用記入哪個(gè)科目
業(yè)務(wù)員出差在外地發(fā)生的請(qǐng)客戶吃飯,記到哪個(gè)科目?
和員工吃飯的憑證和請(qǐng)客戶吃飯的憑證應(yīng)該是不能放在一個(gè)科目上的吧?垃圾清理屬于什么費(fèi)用
和員工吃飯的憑證和請(qǐng)客戶吃飯的憑證應(yīng)該是不能放在一個(gè)科目上的吧?垃圾清理屬于什么費(fèi)用?,老師
我們廠房里面購(gòu)買設(shè)備,機(jī)器那些,都打給了一家公司的,然后這家公司再在其他地方去買給我們,錢付了,很多設(shè)備也到了,但是還沒有開票,這種我怎么入賬呢?要不要先錄資產(chǎn)卡片呢?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款金額是500多萬(wàn),怎么操作讓金額少一點(diǎn)
老師,稅務(wù)整改的模板格的模板表格有嗎?,有的話可以發(fā)一下嗎?
老師好!2022年公司購(gòu)的小車原值12萬(wàn),當(dāng)時(shí)計(jì)提折舊是按原值計(jì)提,并未算出凈殘值,2022年-2024年多計(jì)提了折舊5000元左右,請(qǐng)問老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減調(diào)整,分錄應(yīng)該怎么做。
差旅費(fèi)津貼和誤餐補(bǔ)助需要申報(bào)個(gè)稅嗎
請(qǐng)問老師,老板拿公司刷卡機(jī)給別人刷錢到公戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師:企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí):需要報(bào)“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”和“實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”是個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)截止到9月份的年累計(jì)數(shù)嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人,由于上個(gè)月開錯(cuò)發(fā)票,服務(wù)開成貨物了,紅沖跨月了,9月紅沖的,這次申報(bào)增值稅說是有退稅,我提交了先抵后退的流程,說是直接可以抵這次的稅款,我那天申報(bào)完一直沒繳納稅款,等的這個(gè)流程辦結(jié)了再繳,但是現(xiàn)在我看見稅款還是沒變過來,怎么回事?
一個(gè)企業(yè)2024年12月份所屬期申報(bào)了一筆38萬(wàn)元的增值稅未開票銷售額,然后在2025年8月所屬期的時(shí)候,補(bǔ)開了發(fā)票。但是8月所屬期忘記申報(bào)了這一筆負(fù)數(shù)未開發(fā)票銷售額,9月收入期時(shí)候才想起來(也是不想8月份退稅),把這一筆復(fù)數(shù)銷售額申報(bào)到9月收所屬期,這種情況合規(guī)嗎?
一般納稅人現(xiàn)在實(shí)際繳納的附加稅比例是多少
您好,是管理費(fèi)_業(yè)務(wù)招待費(fèi)這樣記?還是直接業(yè)務(wù)招待費(fèi),如果記業(yè)務(wù)招待費(fèi)將來報(bào)稅如果超標(biāo)進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵稅,那這樣是不是直接記如管理費(fèi)不細(xì)化是不是更好?職場(chǎng)小白麻煩老師了
你好,如果是招待性質(zhì),分錄是 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金等科目?
是否可以歸到,管理費(fèi)--餐飲費(fèi)?
是我們公司的人和客戶的員工一起吃飯
你好,公司的人和客戶的員工一起吃飯,是屬于招待性質(zhì)嗎?
屬于慶功性質(zhì)吧,就是一個(gè)項(xiàng)目做完了,大家都辛苦了一起吃個(gè)飯
你好,那可以計(jì)入? 管理費(fèi)用—其他? 明細(xì)科目核算?
一級(jí)科目管理費(fèi),二級(jí)明細(xì)科目就是其他是嗎?
你好,是的,是這樣的?