你好這個(gè)是年末結(jié)轉(zhuǎn),看期末數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,借本年利潤,貸未分配利潤,13950-9185
老師,當(dāng)月本年利潤借方是9185,貸方是13950,那么我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí),應(yīng)該怎么做?
老師,為什么結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤,那個(gè)借方是本年利潤,不應(yīng)該本年利潤增加嗎?那為什么是在借方?
老師你好,我上一年度有一筆主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí),借貸方做反了從貸方結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,(錯(cuò)誤憑證:借:本年利潤,貸:主營業(yè)務(wù)收入)我這個(gè)跨年應(yīng)該怎么調(diào)整呢。
老師,本年利潤在借方,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄是不是這樣 本年利潤 貸方 利潤分配/未分配利潤 借方
老師,我年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 本年利潤借方有115萬,貸方利潤分配208萬 ,我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的話 就是 借:利潤分配 -未分配208. 貸:本年利潤 115 結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤沒有余額?
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個(gè)廢品收入,我是計(jì)入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個(gè)出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬,這個(gè)可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個(gè)分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對(duì)應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對(duì)吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個(gè)公司之間有個(gè)代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時(shí)候我們?cè)谄髽I(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計(jì)扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計(jì)扣除數(shù),相當(dāng)于沒有享受高新加計(jì)扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策。現(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計(jì)扣除,怎么解釋合理一點(diǎn)
年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)算,稅率表是多少 在這個(gè)單位是按照正常薪資每個(gè)月繳納個(gè)稅了,另一個(gè)單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎(jiǎng)金,那獎(jiǎng)金是單獨(dú)入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,報(bào)稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔(dān)責(zé)嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因?yàn)檫@是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
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老師,小規(guī)模收入成本有必要每月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,這個(gè)收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是按月結(jié)轉(zhuǎn)