是的, 這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的。
老師,比方說(shuō)我這期申報(bào)銷項(xiàng)稅額是8000元,進(jìn)項(xiàng)之前7月份,8月份都沒(méi)有勾選認(rèn)證,我今天都勾選認(rèn)證有8500,我是可以全部勾選認(rèn)證完,還是留一部分下次勾選,
現(xiàn)在申報(bào)的是9月的稅,如果9月已經(jīng)申報(bào)了。我再進(jìn)入增值抵扣勾選平臺(tái)可以勾選10月的發(fā)票嗎?可以勾選統(tǒng)計(jì)嗎?還可以確認(rèn)簽名嗎?
老師,我今天把7月的進(jìn)項(xiàng)勾選統(tǒng)計(jì)簽名了是可以的吧,8月1號(hào)報(bào)稅
你好,我今天勾選了1月份的發(fā)票,這是作為稅期7月認(rèn)證的還是6月認(rèn)證的。7月稅期認(rèn)證的發(fā)票是不是要在8月后才能勾選,還是在7月報(bào)完6月的稅后就可以勾選了?
老師,我剛才看了發(fā)票勾選認(rèn)證,如果報(bào)8月稅,9月15號(hào)前都可以勾選認(rèn)證。我想確定的是,只能勾選8月及以前的票,9月1號(hào)到15號(hào)的不能勾選吧
你好老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)外購(gòu)的商品作為員工福利。增值稅上賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬面上做福利費(fèi),匯算不超14%,就正??鄢?,個(gè)稅上合并工資給報(bào)個(gè)稅,企業(yè)所得稅上是先正常報(bào),在年度匯算清繳的時(shí)候還得調(diào)增收入,是嗎?
速達(dá)軟件采購(gòu)或銷售小規(guī)模企業(yè),涉及不到成本,那就不用領(lǐng)料進(jìn)倉(cāng)是吧,
老師,運(yùn)輸業(yè)購(gòu)進(jìn)柴油預(yù)測(cè)收入占實(shí)際收入比重低于80%,自查原因是什么
老師,有沒(méi)有三個(gè)億的財(cái)務(wù)報(bào)表
投標(biāo)費(fèi)應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益什么科目
你好,申請(qǐng)退所得稅怎么寫(xiě)理由,我們當(dāng)時(shí)異地預(yù)交的所得稅,后來(lái)整個(gè)項(xiàng)目虧損所以涉及到退稅
4000的材料當(dāng)時(shí)談的是含稅價(jià),現(xiàn)在對(duì)方不要發(fā)票說(shuō)要減8個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),那不含稅價(jià)是4000*0.92嗎,是這樣算的嗎
應(yīng)發(fā)工資207000,扣除12*5000,保險(xiǎn)扣除合計(jì)45972.72。=101027.28,扣除率10%對(duì)嗎,繳稅是7582.73
給客戶公司員工提供培訓(xùn)服務(wù)收取培訓(xùn)費(fèi)用,然后給客戶公司員工發(fā)放培訓(xùn)補(bǔ)貼,這部分補(bǔ)貼可以申報(bào)工資的形式發(fā)放嗎?
老師,出口業(yè)務(wù)報(bào)關(guān)方式是EXW,方式報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上雜發(fā)有100元。收入確認(rèn)的時(shí)用不用減去這個(gè)雜費(fèi)呢。