不扣除 在主表主營業(yè)務(wù)成本填寫 還得在職工薪酬明細(xì)表填寫
老師 我一部分工資我做到了主營業(yè)務(wù)成本 這個在年度匯算清繳的時候該填那張表? 應(yīng)該怎么填?
老師,服務(wù)行業(yè)的工資作了成本,在匯算清繳的時候,職工薪酬這部分應(yīng)該怎么填呢,要把做成本的這部分扣除嗎
老師,請問我去年給民工申報了工資薪金,但做賬時候直接進(jìn)入了成本,未從應(yīng)付職工薪酬過,匯算清繳時候,這部分需要填職工薪酬中嗎,平時報表也沒有申報這部分人數(shù)?今年該怎么處理呢?
老師,,請問我有部分應(yīng)付職工薪酬進(jìn)入到了成本,再填企業(yè)所得稅匯算清繳表時候,職工薪酬調(diào)整表中需要把這部分金額加在里面嗎?
我是建筑公司,農(nóng)民工工資已經(jīng)個稅申報并作為勞務(wù)成本,在年度所得稅匯算清繳時候,這部分農(nóng)民工工資需要填到職工薪酬嗎
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項(xiàng)商品,第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷,第2項(xiàng)出口退稅,問在申報出口明細(xì)表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項(xiàng)號,這個項(xiàng)號是01還是02?
老師好,本開六個點(diǎn)票,讓開九個點(diǎn)票,說差3個點(diǎn)會單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個點(diǎn),請問這賺取的3個點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費(fèi)用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費(fèi)是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費(fèi),他是按第二季度計(jì)提的工資交,還是按第一季度+第二季度計(jì)提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米,,可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
老師,我是一家建筑勞務(wù)公司。我下設(shè)的有三個工程隊(duì)。個人我按照工人名單進(jìn)行了申報,來了工程款后我可以直接打款到三個隊(duì)長的賬戶嗎?由隊(duì)長進(jìn)行代發(fā)。
老師你好,我報8月增值稅的時候進(jìn)項(xiàng)稅不夠,不能把9月的進(jìn)項(xiàng)稅也勾選上嗎?
比如說2020.1-2020.9月工資總額是30555都是入得費(fèi)用,最后10-12月工資12300入得成本,那這個怎么填匯算清繳的表呢
30550在管理費(fèi)用里面填寫,還在職工薪酬明細(xì)表里面填寫 12300在主營業(yè)務(wù)成本填寫還在職工薪酬明細(xì)表里面填寫。
意思職工薪酬那填寫30550+12300,只要賬上和實(shí)際發(fā)放的還有個稅申報的數(shù)是一致的,是不是就不用調(diào)整
你好 是的 是的 是的
要是個稅申報的工資比實(shí)際發(fā)放和賬面上的要多,這種需要調(diào)整嗎
你好,修改你自然人電子稅務(wù)局個稅申報。
老師,我還有個疑問,期間費(fèi)用那張表和職工薪酬支出 調(diào)整表,這兩個的填列的金額是一致的嗎
不一定一樣,如果你的工資在成本里面,它不就差有差異啦。