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Q

去年開給甲公司的增值稅專票,今年甲公司要求我公司沖紅后重開,請問,沖紅后重開的分錄怎么做?

2021-07-29 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-29 20:51

你好 紅沖的發(fā)票 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本 重開的發(fā)票 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品

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快賬用戶6372 追問 2021-07-29 20:52

用不到以前年度損益調整這個科目么?

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齊紅老師 解答 2021-07-29 20:52

你好,這個過程不涉及??以前年度損益調整? 科目

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快賬用戶6372 追問 2021-07-29 20:53

那什么情況下涉及以前年度損益調整呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-29 20:57

你好,跨年損益事項的調整

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快賬用戶6372 追問 2021-07-29 20:59

跨年損益事項的調整指的是損益類科目的調整么?

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齊紅老師 解答 2021-07-29 21:00

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶6372 追問 2021-07-29 21:00

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-29 21:00

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 紅沖的發(fā)票 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本 重開的發(fā)票 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品
2021-07-29
你好,沖紅按原來的分錄做負數(shù),重開按發(fā)票做分錄,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,兩個一正一負相抵,
2021-03-30
同學,你好 對的,正常做
2020-12-31
你好,學員,沖紅的沖回分錄,重新開具的重新做分錄
2022-03-10
你好,都在當期確認 紅票就是你確認收入紅字,藍字發(fā)票正常確認收入
2021-02-03
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