同學(xué)你好 458800除以(1%2B9%)*9%然后再減去X=1500 算出來的X-24216.82就是你要找的進(jìn)項(xiàng)
老師你好!公司主營行業(yè)9%,已知進(jìn)項(xiàng)稅額24216.82元,預(yù)計(jì)開458800(含稅價(jià)),想交1500元稅金,我公司還要找多少進(jìn)項(xiàng)票?
老師好!我們是房地產(chǎn)公司!但是我們用的其他公司資質(zhì)屬于他們公司的分公司!自己記賬!總公司申報(bào)繳稅!已開票23627452.11+2126470.69=25753922.8元已預(yù)交增值稅705082.94元土地抵減銷項(xiàng)稅361466.43元進(jìn)項(xiàng)稅額1733777.66元還需繳納-673856.34元 未開票19634270.09+1767084.31=21401354.40元 土地抵減銷項(xiàng)295882.47元還有未開進(jìn)項(xiàng)稅額435186.52 元 1767084.31-295882.47-435186.52-673856.34=362158.98元 未開發(fā)票19634270.09+1767084.31=21401354.40元總公司要求未開票開票時(shí)需要預(yù)交增值稅3%=589028.10元 這樣是不是多交增值稅589028.1-362158.98=226869.12元總公司讓我們開票就得預(yù)交增值稅合理嗎
你好老師,建筑公司,一般納稅人,開9個(gè)點(diǎn)的票。4月分開了含稅19萬四的專票。銷項(xiàng)稅194000÷1.09×0.09=16018.348624。收到進(jìn)項(xiàng)票專票,進(jìn)項(xiàng)稅54000.89。想問老師,現(xiàn)在建筑行業(yè)負(fù)稅率多少???我該進(jìn)項(xiàng)專票抵扣認(rèn)證勾選統(tǒng)計(jì)多少呀?
老師我們公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額是260882.56 還有一個(gè)加計(jì)扣除1.1 銷項(xiàng)稅額:831396.18 如果我這個(gè)月只想交1萬元的增值稅 那我如果開6個(gè)點(diǎn)的稅 我還要開多少6個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來 怎么算老師
老師,您好!物業(yè)公司交水費(fèi) 45116.5 元,物業(yè)公司承擔(dān) 7577 元含稅,代收代付業(yè)主 37539.5 元含稅。開專票金額 24040 元,稅額 700.2 元,稅率 3%。老師,幫我看看是不是這樣的分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 7356.31 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 700.2 其他應(yīng)收款 37539.5 貸:應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 479.51 銀行存款 45116.5
老師,臨時(shí)工有臨時(shí)工合同,也需要發(fā)票才可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?有工資薪金發(fā)的
老師,初創(chuàng)公司,社保購買和自然人個(gè)稅這個(gè)該怎么操作呀
老師,關(guān)于非正常損耗的運(yùn)輸材料,比如被自己員工偷了,需要賠償?shù)?,分錄如何呢??其他應(yīng)收款,貸:原材料,是這樣嗎?
老師,您好,我們公司占比50%的股東,現(xiàn)在他把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,以前給他發(fā)著工資呢,我們可以給他做離職補(bǔ)償嗎
出口業(yè)務(wù),收款在阿里巴巴平臺(tái),那這種結(jié)匯方式寫什么?
老師,定期定額的個(gè)體工商戶,三季度專票和普票合計(jì)開具不含稅金額470437.04,其中專票不含稅金額15185.24,十月份報(bào)稅,這兩個(gè)金額分別填到哪一行
老師,我們是一般納稅人購進(jìn)商品開票100實(shí)際稅點(diǎn)是8.5個(gè)稅點(diǎn),銷售出去商品150我們按10.5個(gè)稅點(diǎn)開票 這個(gè)思路是怎樣的 我不理解 能吧思路寫下來嘛
請問勞務(wù)費(fèi)開什么發(fā)票
我想算458萬從2017年3月3日到2025年8月31日的總利息是多少錢,
請問做農(nóng)產(chǎn)品中藥材這塊的算盤賬要注意什么?