(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款? ? ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)? ? ? ? ?貸:銀行存款? (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅?
1、 一張發(fā)票差額開。通過新系統(tǒng)中的差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額和扣除額,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額和不含稅金額,備注欄自動(dòng)打印“差額征稅”字樣,并注明支付的項(xiàng)目(派遣人員的工資和社保、公積金、福利等支出)。 這樣開的票怎么做賬呢
、 一張發(fā)票差額開。通過新系統(tǒng)中的差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額和扣除額,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額和不含稅金額,備注欄自動(dòng)打印“差額征稅”字樣,并注明支付的項(xiàng)目(派遣人員的工資和社保、公積金、福利等支出) 這樣開的票怎么做分錄呢
比如使用差額開票功能,錄入含稅銷售額2000萬元和扣除額1200萬元,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額38.10萬元和不含稅金額1961.90萬元,備注欄自動(dòng)打印“差額征稅”字樣。想咨詢?nèi)齻€(gè)問題,1.這是開的普票還是專票?2.那么我們作為銷售方可以用自己的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣這38.1萬銷項(xiàng)稅嗎?3.對(duì)方單位收到這張進(jìn)項(xiàng)普票,可以作為自己的進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)稅額嗎?
3.新陽勞務(wù)派遣服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)納稅,2021年1季度發(fā)生業(yè)務(wù)如下:提供勞務(wù)派遣服務(wù),取得全部含稅收入126萬元,其中含代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金共計(jì)84萬元,選擇差額征稅并按全額開具增值稅普通發(fā)票。請(qǐng)計(jì)算2021年第一季度應(yīng)交增值稅()
.新陽勞務(wù)派遣服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)納稅,2021年1季度發(fā)生業(yè)務(wù)如下:提供勞務(wù)派遣服務(wù),取得全部含稅收入126萬元,其中含代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金共計(jì)84萬元,選擇差額征稅并按全額開具增值稅普通發(fā)票。請(qǐng)計(jì)算2021年第一季度應(yīng)交增值稅
法人一些個(gè)人消費(fèi),開發(fā)票是公司名稱,公司沒有入賬,發(fā)票不作廢,有哪些風(fēng)險(xiǎn)?
老師我家2024年我有個(gè)人離職了,他的個(gè)稅沒扣回來,當(dāng)時(shí)他的分錄是借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行款。現(xiàn)在2025年了需要做平了怎么做分錄?
表格里引用了相同文件夾里另外一張表格的公式,然后把表格復(fù)制到另外一個(gè)新的文件夾,才能自動(dòng)更新引用新的文件夾里的另外一張表格的公式。然后,復(fù)制可以達(dá)到這種效果,但是另存為就不行,這是什么原理呢?
投資管理類公司可以使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎,規(guī)模大概2000萬。平時(shí)是持有股權(quán),必要時(shí)候賣點(diǎn)股權(quán)賺錢。
維修企業(yè)購(gòu)買的原材料,規(guī)格較多,沒有上存貨軟件,出庫的時(shí)候按照發(fā)票購(gòu)入的金額出庫,沒按移動(dòng)加權(quán)平均法,可以嗎?
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,現(xiàn)在產(chǎn)品出口,首次出口需要走那些流程?有幾走那些部門備案呀?
肯定還是我沒找到門,又發(fā)了一遍,不打擾您休息了,太晚了,我研究一下,明天找到門了再來打擾您一下,晚安!
請(qǐng)問下,公司注銷,其他應(yīng)付款10W,賬上沒錢還,只能轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入交完5個(gè)點(diǎn)所得稅再注銷比較合適嗎?
一個(gè)月開2000 端午節(jié)加班工資是多少 謝謝
發(fā)的截圖您看到了嗎?不好意這么晚打擾您休息,是不是我發(fā)的地方還是不對(duì),我在消息頁面發(fā)的
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差額開票呢
這個(gè)就是差額開票的分錄
應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這個(gè)是全額的稅額嗎 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 這個(gè)是準(zhǔn)許扣除的稅額嗎
嗯 就是這樣理解的哦
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這個(gè)是票面上的不含稅金額嗎 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這個(gè)成本是什么呢
對(duì)的 成本就是扣除的成本
就是準(zhǔn)許扣除的成本是嗎
對(duì)的 就是差額納稅的成本
那這樣不是成本不就是在貸方了嗎,不就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎
沒有呀 你看我給你的分錄
若果銀行沒有支付呢
那就貸應(yīng)付賬款哦
這個(gè)應(yīng)付就是和確認(rèn)收入是哪個(gè)一樣,都是開票上購(gòu)買方嗎
嗯 這個(gè)都是一樣的哦
不是應(yīng)該應(yīng)收嗎,這樣的應(yīng)收賬款就減少了,那這樣收收不就是只剩代理的服務(wù)費(fèi)了嗎,
同一個(gè)單位只用一個(gè)往來科目就行了
那應(yīng)該是放到應(yīng)收還是應(yīng)付呢,我們開票不是應(yīng)該放到應(yīng)收嗎
你可以計(jì)入應(yīng)收 只要用一個(gè)往來科目就行