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、 一張發(fā)票差額開。通過新系統(tǒng)中的差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額和扣除額,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額和不含稅金額,備注欄自動(dòng)打印“差額征稅”字樣,并注明支付的項(xiàng)目(派遣人員的工資和社保、公積金、福利等支出) 這樣開的票怎么做分錄呢

2021-07-29 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-29 10:28

(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款? ? ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)? ? ? ? ?貸:銀行存款? (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅?

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快賬用戶7294 追問 2021-07-29 10:29

差額開票呢

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齊紅老師 解答 2021-07-29 10:34

這個(gè)就是差額開票的分錄

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快賬用戶7294 追問 2021-07-29 10:44

應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這個(gè)是全額的稅額嗎 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 這個(gè)是準(zhǔn)許扣除的稅額嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-29 10:46

嗯 就是這樣理解的哦

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快賬用戶7294 追問 2021-07-29 10:47

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這個(gè)是票面上的不含稅金額嗎 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這個(gè)成本是什么呢

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齊紅老師 解答 2021-07-29 10:54

對(duì)的 成本就是扣除的成本

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快賬用戶7294 追問 2021-07-29 10:57

就是準(zhǔn)許扣除的成本是嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-29 11:03

對(duì)的 就是差額納稅的成本

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快賬用戶7294 追問 2021-07-29 11:05

那這樣不是成本不就是在貸方了嗎,不就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-29 11:11

沒有呀 你看我給你的分錄

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快賬用戶7294 追問 2021-07-29 11:11

若果銀行沒有支付呢

若果銀行沒有支付呢
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齊紅老師 解答 2021-07-29 11:16

那就貸應(yīng)付賬款哦

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快賬用戶7294 追問 2021-07-29 11:17

這個(gè)應(yīng)付就是和確認(rèn)收入是哪個(gè)一樣,都是開票上購(gòu)買方嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-29 11:27

嗯 這個(gè)都是一樣的哦

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快賬用戶7294 追問 2021-07-29 11:46

不是應(yīng)該應(yīng)收嗎,這樣的應(yīng)收賬款就減少了,那這樣收收不就是只剩代理的服務(wù)費(fèi)了嗎,

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齊紅老師 解答 2021-07-29 11:56

同一個(gè)單位只用一個(gè)往來科目就行了

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快賬用戶7294 追問 2021-07-29 13:50

那應(yīng)該是放到應(yīng)收還是應(yīng)付呢,我們開票不是應(yīng)該放到應(yīng)收嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-29 14:03

你可以計(jì)入應(yīng)收 只要用一個(gè)往來科目就行

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2021-07-29
你好借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸勞務(wù)成本,計(jì)提工資借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,
2021-07-29
你好!1 專票普票都可以這樣開,2 差額征稅項(xiàng)目不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,3 專票對(duì)方可以抵扣普票不可以
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你好;? 是的; 輸入差額部分 ; 就可以了? ?
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