你好,企業(yè)所得稅匯算清繳是有限公司,也就是需要交企業(yè)所得稅的企業(yè)來做,每個企業(yè)都得做。
老師,下午好!個稅匯算清繳公司的每個員工都要做是嗎
早上好 老師 匯算清繳是什么?是每個公司都要做嗎
老師,匯算清繳報告和審計報告有什么區(qū)別,是不是每個企業(yè)都要做匯算清繳報告
老師,早上好!請問分公司還要進行所得稅匯算清繳嗎?
老師早上好!請問企業(yè)所得稅匯算清繳,公司盤虧商品是填A105090這個表嗎?
請問老師,甲供材、清包工、老項目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點是什么?
請問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計提水電費,現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
如果是0申報 是不是就不用做了
企業(yè)所得稅是根據(jù)稅法規(guī)定的要求繳納的 比如平時有一些成本費用,你沒有發(fā)票,在預繳的時候抵扣過了企業(yè)所得稅,但是在匯算清繳的時候,這種就得調(diào)增,不允許抵扣。