你好 月初上報匯總 和反寫 季度申報的時候上報匯總之后需要報稅 在反寫 需要 這個也是開票系統(tǒng)
老師,你好。我想問一下,就是我去異地,因為我是小規(guī)模的嘛,然后我去異地預(yù)繳稅款,然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅,個稅和印花稅,然后我這個月我也是開了發(fā)票給對方。那我下個月的話,我申報的話是要申報什么稅呢?我增值稅要申報是嗎,那我要是我沒有交增值稅,因為我預(yù)繳的話增值稅是零,那我下個月申報增值稅的時候。我是按發(fā)票上面來申報嗎?
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個點是吧,所以老板到稅務(wù)局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項稅沒有進(jìn)項稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點款可以嗎
老師你好,我申請了電子增值稅專用發(fā)票,我是小規(guī)模公司,我申請的那一刻回來開具了一張電子增值稅專用發(fā)票,那我每個月頭和月底需要做什么嗎?那個UK軟件的話要不要上傳匯總反寫監(jiān)控
老師,我所在的公司是2020年9月式立的個體戶小規(guī)模的陶粒廠。領(lǐng)了增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票,但一直沒開過發(fā)票,我是今年4月份接手報稅的,沒做賬,上季度增值稅我是零申報的,,這個月稅務(wù)局要求不能零申報。那我應(yīng)該怎樣記賬?以什么數(shù)據(jù)來申報?我有四五年沒報過稅了,現(xiàn)在從頭開始
老師好,小規(guī)模納稅人因為業(yè)務(wù)需要開增值稅專業(yè)發(fā)票,是做貿(mào)易的3%稅率的,那么我在電子稅務(wù)局申請增值稅專用發(fā)票的話,平時又開普票又開專票,到季度申報的時候開專票的部分要繳稅嗎?還是和普票合計一起是免稅的?
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
那老師你好,我開出去的話我不需要保存的吧,數(shù)據(jù)它應(yīng)該有的嗎?
需要保存 需要打印紙質(zhì)的
老師你好,我是這樣子的,我開一張了個去給客戶,我開一張了留下來給自己做底,但是我開出去的發(fā)票好像上面有那個數(shù)據(jù),我要不要點保存呢?
需要的 自動保存了 不需要手動做
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。