學(xué)員您好,可以憑發(fā)票聯(lián)進(jìn)行抵扣處理,這個(gè)有文件規(guī)定的
老師好,我公司購買一批建筑用材料10萬元,,按照理論重量付的款,也是合同金額,增值稅專用發(fā)票已收到,但是貨到后發(fā)現(xiàn)實(shí)際重量低于理論重量,所以銷貨方給我公司退回2千元錢,這種情況怎么處理?專用發(fā)票我還未認(rèn)證抵扣,是需要我認(rèn)證后,對方再給我開紅字發(fā)票么?如果開了紅字發(fā)票,我這邊需要怎么處理進(jìn)項(xiàng)稅呢?能不能出現(xiàn)比對異常呢?
老師好,購方收到專用發(fā)票后,抵扣聯(lián)被銷售方告知已丟失,這種情況怎么辦處理,此發(fā)票還未認(rèn)證
未認(rèn)證未抵扣專票因?yàn)榘l(fā)票有問題退回了,但途中發(fā)票丟失,銷售方要我們開具紅字信息表,,他們再給我們開紅字發(fā)票,請問這種情況我們還要做賬務(wù)處理嗎?如果做的話大致分錄是什么?
老師,請問6月收到的一張抵扣發(fā)票已入賬,但還未抵扣 ,這個(gè)月要認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)沒有該發(fā)票的信息,懷疑對方已作廢,那這種情況下該怎么處理
老師,我這邊是購買方,然后銷售方通知有涉及退貨需要我這邊開紅字通知單,但我在提交時(shí)顯示該張發(fā)票未做用途確認(rèn),不允許購買方發(fā)起紅沖。聯(lián)系對方會(huì)計(jì)說是我這邊沒有勾選,這種情況應(yīng)該怎么處理呢
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?