借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付票據(jù)。
用銀行匯票做往來款,分錄怎么寫?應(yīng)收票據(jù)背書給其他公司怎么寫分錄?
被背書人收到電子銀行承兌匯票,給背書人匯款怎么做分錄
建筑公司往來款票據(jù)背書怎么做分錄?
我們公司別人開給我們的票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司分錄應(yīng)該是怎樣的,做往來款
可以背書的銀行匯票還是銀行承兌匯票,公司收到后再背書付給供應(yīng)商,怎么做分錄?公司收到票后是入應(yīng)付票據(jù)還是其他貨幣資金?
會計賬套里納稅性質(zhì)選錯了怎么修改
倉儲服務(wù)中庫房怎么記賬
收到房租發(fā)票,進項稅金如何做內(nèi)賬
這兩個怎么做記賬憑證?
老師認繳制計提盈余公積嗎
以前年度掛賬的暫估應(yīng)付款(沒有具體掛賬單位名稱)應(yīng)該如何處理?好幾年了
通訊費做到工資合并,算交個稅,員工福利費是單獨計稅還是合并到工資里一起算個稅
合并報表都合并哪些呀?譬如利潤表,是不是收入、成本、銷管財費用 都需要相加!匯總后,再按利潤表的勾稽關(guān)系算最終的利潤???
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時要填寫股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額多少股,這個如何填?章程上也沒有說總共有多少股啊 。還有股權(quán)原值是不是就是認繳資金額?相關(guān)合理稅費填多少呢 ?
老師,今天(6月3日)我紅沖了3張5月的發(fā)票,又立即重開了3張新的。(金額沒錯,備注欄要修改) 那我5月做賬 主營業(yè)務(wù)收入包含這3張被紅沖的發(fā)票嗎?
向公司借款,對方給了一張銀行承兌匯票,分錄是:借:應(yīng)收票據(jù) 貸:其他應(yīng)付款嗎?
是的,就是這么做賬的。
然后,公司將收到的銀行匯票與另一家公司以往來款的方式給了這家公司,這個分錄應(yīng)該怎么寫
借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)。
后來這家公司把匯票兌現(xiàn)后打回公司賬上,這個分錄呢?
哪家公司打到賬里的呢
就是上面另一家公司將匯票兌現(xiàn)后打回原本公司了,做的也是往來款。這個分錄怎么寫
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
后面這兩家公司這樣如何平賬,給b公司時時借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收票據(jù),現(xiàn)在b公司將錢打回時借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,這樣就還有應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款兩個科目還有余額
那就這么做 借:銀行存款? 貸:應(yīng)付票據(jù)
那就這么做 借:銀行存款? 貸:應(yīng)付賬款