你好 是需要交增值稅
餐飲企業(yè)免稅期間,對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)蔬菜水果等進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,那么有無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出按免稅比例扣出進(jìn)項(xiàng)稅,需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。這部分包括每月水電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 100,請(qǐng)問(wèn)老師,期末進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出這部分進(jìn)項(xiàng)需要交稅吧
老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 就是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)部分轉(zhuǎn)出是吧
老師,天災(zāi)進(jìn)項(xiàng)稅不轉(zhuǎn)出,人禍進(jìn)項(xiàng)稅需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出吧?
老師好,異地預(yù)交增值稅和附加稅該怎么做分錄呢?摘要該怎么寫呢
老師,現(xiàn)在查出4月份的一張銷售發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在直接在7月份記賬可以不?還是必須調(diào)整4月份的賬,修改電子稅務(wù)局的申報(bào)表?
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以設(shè)置為法人嗎
那個(gè)農(nóng)房建設(shè)公司,他的成本是工資,那工資呢
老師有成本核算品種法的核算表模版嗎
老師啊,我們是分包,然后付給總包錢,然后總包拿著則個(gè)錢去燃?xì)赓M(fèi),后面這個(gè)錢要從分包款里面加回來(lái)的,我現(xiàn)在賬面上想問(wèn)下,付給總包的錢是計(jì)入往來(lái)款嘛,是計(jì)入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分額,注冊(cè)資本金2000萬(wàn),轉(zhuǎn)讓2000萬(wàn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額填2000萬(wàn)嗎
去年公司賣了固定資產(chǎn)(貨車),當(dāng)時(shí)同事只做了一筆借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入和應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,沒有先將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)折舊,之后才是做收回價(jià)款和做損益處理。按未開具發(fā)票報(bào)了稅,今天發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了要怎么處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司有實(shí)繳資本,然后轉(zhuǎn)讓新股東時(shí)候可以把銀行賬戶錢退給老股東嗎
答案中2%的稅率咋來(lái)的?
老師,單位或者個(gè)體工商戶向其他單位或者個(gè)人無(wú)償提供服務(wù),為啥視同銷售,但是用于公益事業(yè)的不視同銷售
這個(gè)為什么可以通俗點(diǎn)講講么
你好,這個(gè)是增值稅的規(guī)定。 根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文附件1第十四條規(guī)定,下列情形視同銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn): (一)單位或者個(gè)體工商戶向其他單位或者個(gè)人無(wú)償提供服務(wù),但用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對(duì)象的除外。 (二)單位或者個(gè)人向其他單位或者個(gè)人無(wú)償轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),但用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對(duì)象的除外。 (三)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他情形。
我知道是規(guī)定,得有啥原因吧
有個(gè)老師說(shuō)為了鼓勵(lì)公益事業(yè),但是不視同銷售對(duì)公益事業(yè)有好處么
就比如 a企業(yè)無(wú)償租賃給b企業(yè)房租 哪有這樣的 又不是福利企業(yè) 很有可能是不開發(fā)票 服務(wù)類的不開發(fā)票 為了避免逃稅 視同銷售 也得交稅 提供給公益事業(yè) 這些都很透明 就是做公益 做好事 免除了不需要他們交稅
嗯嗯,公益事業(yè)不視同銷售,進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出吧,公司需要繳納緊張轉(zhuǎn)出那部分,如果捐給單位個(gè)人就正常的銷減進(jìn)對(duì)么
第一個(gè)是的 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 第二個(gè)公益性的捐贈(zèng)需要視同銷售的。 可以抵扣
老師,這個(gè)老師說(shuō)相當(dāng)于0,這個(gè)認(rèn)證和轉(zhuǎn)出的分錄是怎么樣的,為啥就是零了呢
你好,他說(shuō)的意思是你之前做了進(jìn)項(xiàng)100,但是這100不允許抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100,你根據(jù)銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 銷項(xiàng)20,減去進(jìn)項(xiàng)100加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100。
我有點(diǎn)暈了,視同銷售不是正常做么,不視同銷售只用轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng),后面交進(jìn)項(xiàng)那部分就行了吧
你的進(jìn)項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是100,然后你這個(gè)月的銷售額銷項(xiàng)是20,你需要交多少增值稅?
需要交20,但是那個(gè)不視同銷售的需要交100吧
免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣 之前做了進(jìn)項(xiàng) 需要轉(zhuǎn)出 也就是不允許抵扣的意思 也沒有多交
也就是一進(jìn)一出相當(dāng)于0是吧
是的,可以這么理解的。