學(xué)員您好,如果開具了專用發(fā)票那就必須得3% 3%減按2%只能開普票
小規(guī)模納稅人 銷售自己使用過的固定資產(chǎn),可以放棄3%減按2%,按照正常3%計稅開專票嗎?
老師你好,這道題小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)不是3%減按2%嗎?答案怎么按照3%?。?/p>
老師,小規(guī)模納稅人銷售舊貨自己使用過的固定資產(chǎn)是依3%減按2%征收率,那一般納稅人是怎么規(guī)定的?
老師好,請問一下,小規(guī)模納稅人銷售自己使用的固定資產(chǎn)按3%減按2%征收增值稅,是指增值稅額=含稅銷售額/(1+3%)*2% 嗎?
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人增值稅稅率1%,小規(guī)模納稅人銷售抵賬的車輛,是按固定資產(chǎn)算,銷售自己使用過的3%減按2%計稅還是按1%計稅?
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
這個第二問為啥按照13%的稅率算啊?銷售舊貨不是3%減按2%嗎?
學(xué)員您好,12年購進時已經(jīng)抵扣過進項稅了,那再銷售時不能簡易征收,要一般計稅,按13%
可是題目沒說已經(jīng)抵扣過了呀?
學(xué)員,題目告訴了是一般納稅人,只要是一般納稅人,購進時是在08年以后的,那不管他有沒有抵扣,再賣出都不能按簡易計稅,只能按13% 理由是,你既然是一般納稅人,如果你當時購進沒有抵扣,那是你企業(yè)的原因,稅務(wù)局不會因此給你買單