同學(xué)你好 增加成本費(fèi)用就可以了
老師,小規(guī)模納稅人(工業(yè)性質(zhì))沒有稅負(fù)要求該怎么去控制成本率呢?因?yàn)樗鼪]有進(jìn)項(xiàng),之前是一般納稅人的話還可以通過稅負(fù)去得到材料的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)而得出成本的總額,可是現(xiàn)在從一般納稅人轉(zhuǎn)變成小規(guī)模納稅人之后沒有了稅負(fù)的要求,只知道售出去的增值稅、電費(fèi)、水費(fèi)、人工費(fèi)、折舊費(fèi),整個(gè)成本率最后都沒辦法確定,我需要倒推算出材料的金額,還麻煩老師教一下,如果你不知道我就自己想辦法吧。
請(qǐng)問,老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率如果過高,或者過低調(diào)整哪兒里?才能讓它和規(guī)定的企業(yè)所得稅稅負(fù)率一樣呢?調(diào)整收入?還是成本?還是費(fèi)用?怎么推算出來(lái)呢?
老師請(qǐng)問一下就是之前庫(kù)存商品都是暫估入庫(kù)然后月末把暫估的庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是那些都沒有收到發(fā)票 叫供應(yīng)商開發(fā)票他們要另外收我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的稅前 這樣算下來(lái)還不如直接調(diào)增交企業(yè)所得稅更劃算,企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率下來(lái)才2.5%,那我這些之前結(jié)轉(zhuǎn)的沒票成本如果調(diào)增交企業(yè)所得稅,賬面上需要做分錄嘛?還是直接申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候直接在表上調(diào)增呢?
老師,請(qǐng)教幾個(gè)問題, 1、如果小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額本來(lái)是300萬(wàn)元,可是匯算清繳時(shí)調(diào)增了,超過了300萬(wàn)元,還能按小微企業(yè)的優(yōu)惠交稅嗎? 2、稅務(wù)預(yù)警的企業(yè)所得稅稅負(fù)率小微企業(yè)的話是指優(yōu)惠后的稅負(fù)率,還是優(yōu)惠前的稅負(fù)率, 3、如果有以前年度虧損的話,是彌補(bǔ)以前年度虧損后實(shí)際交稅的稅負(fù)率,還是未彌補(bǔ)前的稅負(fù)率? 4、企業(yè)所得稅稅負(fù)率是不是實(shí)際交稅金額/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100%?
老師,您好,我是民辦非企業(yè)會(huì)計(jì), 在計(jì)算所得稅時(shí),并不是所有的管理費(fèi)用和業(yè)務(wù)活動(dòng)成本都可以抵減營(yíng)業(yè)收入。 根據(jù)稅法規(guī)定,民辦非企業(yè)單位需要以營(yíng)業(yè)收入為基數(shù)計(jì)算所得稅,而管理費(fèi)用和業(yè)務(wù)活動(dòng)成本是營(yíng)業(yè)收入的扣除項(xiàng)。但是,并不是所有的管理費(fèi)用和業(yè)務(wù)活動(dòng)成本都可以作為扣除項(xiàng),有些費(fèi)用可能屬于限制性費(fèi)用或不可扣除的費(fèi)用。 因此,在計(jì)算所得稅時(shí),需要先確定哪些管理費(fèi)用和業(yè)務(wù)活動(dòng)成本可以作為扣除項(xiàng),然后從營(yíng)業(yè)收入中扣除這些費(fèi)用來(lái)計(jì)算應(yīng)納稅所得額。如果有些費(fèi)用不屬于可扣除的范圍,則需要將其調(diào)整到應(yīng)納稅所得額中,并相應(yīng)調(diào)整所得稅。 ------這段話不是很能理解
國(guó)有資本總量數(shù)據(jù)是取會(huì)計(jì)報(bào)表中的什么數(shù)據(jù)希望您能幫我說具體一點(diǎn)謝謝
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老師您好,請(qǐng)問我們法人工資一直都是按5200申報(bào),現(xiàn)在如果一下子提高到15000,這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警啊
老師,企業(yè)利潤(rùn)最后交了所得稅法人再提取利潤(rùn)的話還要交稅嗎
請(qǐng)問工資未達(dá)到當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)有和風(fēng)險(xiǎn)?
國(guó)有資本總量是會(huì)計(jì)報(bào)表中的什么數(shù)據(jù)。而且國(guó)有資本保值增值率計(jì)算公式是什么