同學(xué)你好,是可以抵扣的;
收到對方開出的增值稅專用發(fā)票,因降稅政策,對方開票的貨物價(jià)格未降稅調(diào)整,收到的專票金額大于實(shí)際需要支付金額,但對方無法重新開具專票,應(yīng)該如何轉(zhuǎn)出多開金額?是否有依據(jù)
老師,早上好,請問下現(xiàn)金流量表的制作,不看資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,就看我們自己的現(xiàn)金流水日記賬來做可以做出來嗎?第一個(gè)收到銷售貨物或者勞務(wù)收到的現(xiàn)金,我可以采用我們?nèi)沼涃~當(dāng)月實(shí)際收到的貨款的總金額填寫嗎?
公司收到進(jìn)項(xiàng)票貨物數(shù)量不多單價(jià)大于我們銷售單價(jià),但是總金額對的上可以用嗎
請教老師,收到增值稅專用票,票面上的貨物 數(shù)量多于我實(shí)際收到的貨,但總金額又是對的,可以抵扣嗎?
老師,酒類供應(yīng)商收到廠家的貨物返利怎么做賬,比如總共實(shí)際價(jià)值150萬的貨,廠家給我開150萬的發(fā)票,但是又開個(gè)負(fù)數(shù)50萬以折扣開在同一張發(fā)票上,我實(shí)際打款就是100萬。這個(gè)怎么做賬,這個(gè)50萬實(shí)際上是要給到我下面客戶的,我前期已經(jīng)自己墊付給客戶。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那我賬面上不是要以發(fā)票上的數(shù)量入庫了?才可以平得了
同學(xué)你好,那我賬面上不是要以發(fā)票上的數(shù)量入庫了?才可以平得了——是的;就是相當(dāng)于數(shù)量少了,入庫的單價(jià)高了
謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;