同學(xué),您好!卷煙一般都是不免稅的哦,稅率通常一般納稅人是13%,小規(guī)模為3%
老師,請問一下,我們公司是小微免稅企業(yè),公司采購工程物資收到普通發(fā)票,有張18年的發(fā)票到今天才發(fā)現(xiàn)我們的信用代碼少了知道數(shù)字,對方公司不給換,這個(gè)我們公司有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
請問老師,今天公司收到一張普票,開的是煙草制品*乙類卷煙,這張發(fā)票稅率一欄里面為什么是免稅呢?
請問老師,我公司收到一張消防單位的發(fā)票,我們是簽的是消防維保合同,對方發(fā)票開的品目是:建筑服務(wù)*消防維保 稅率是6%,請問這個(gè)稅率為什么是6%呢?
老師,請問下,代開的發(fā)票有金額限制嗎?我今天收到一張供應(yīng)商發(fā)票,是設(shè)計(jì)制作費(fèi),含稅金額350萬,這么大的金額也能去稅局代開的嗎?(代開1%稅率)
4.[問答題]大連逸然卷煙廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2018年10月,發(fā)生消費(fèi)稅相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1) 10日 ,從大連五-煙絲廠購進(jìn)已稅煙絲20噸,不含稅單價(jià)2萬元,取得增值稅專用發(fā)票,煙絲已驗(yàn)收入庫0款項(xiàng)未支付。(2) 15日 ,進(jìn)口甲類卷煙300標(biāo)準(zhǔn)箱,進(jìn)口完稅價(jià)格600萬元,進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%。已完成進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù),卷煙驗(yàn)收入庫。(3) 20日,發(fā)出10日外購煙絲15噸,委托大連恒天卷煙廠加工甲類卷煙。支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)20萬元,取得增值稅專用發(fā)票。(4) 25日,委托加工卷煙加工完畢驗(yàn)收入庫甲類卷煙2000標(biāo)準(zhǔn)箱,大連恒天卷煙廠已代收消費(fèi)稅,卷煙廠無同類產(chǎn)品市場售價(jià)。(5) 26日,將上述委托加工卷煙全部銷售給大連宏達(dá)卷煙專賣店,取得不含稅銷售額4000萬元;同時(shí)銷售進(jìn)口卷煙100標(biāo)準(zhǔn)箱,取得不含稅銷售額400萬元。要求:根據(jù)上述資料,逐項(xiàng)判斷每項(xiàng)業(yè)務(wù)是否需要繳納消費(fèi)稅, 如否, 請說明理由,如是,請計(jì)算具體稅額,并綜合計(jì)算該公司10月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 謝謝,老師!
老師,親問企業(yè)捐贈抵扣企業(yè)所得稅,對公賬戶轉(zhuǎn)出沒有發(fā)票,可以嗎?需要補(bǔ)開發(fā)票嗎?公司捐贈抵扣有沒有限額
企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金,當(dāng)時(shí)的分錄借庫存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款-股東 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 ,4月收到了社保局的補(bǔ)助款應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,您好!請問:建設(shè)工程有限公司剛買不久的一輛貨車,想把它賣了,能行嗎?賬務(wù)處理該如何寫?
老師,從農(nóng)民手里買了初級農(nóng)產(chǎn)品,稅是按總金額假如100萬,是用100*9%=9,還是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老師,請問出口貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)只有出口業(yè)務(wù),沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù),出口的貨物是免稅的,請問對應(yīng)開回來的成本專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?還是可以辦理退稅?
老師 更正企業(yè)所得稅年報(bào)2022年 在哪里更正呀 現(xiàn)在還能更正嗎
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(?。┰? A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ?、陬I(lǐng)用購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點(diǎn)! ?、劬頍熓菑?fù)合計(jì)征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計(jì)算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個(gè)保證金計(jì)入了廠房原值,計(jì)提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來,之前計(jì)提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報(bào)是需要按賣出的總額申報(bào)
已申報(bào)社保費(fèi),但未繳款,請問如何做會計(jì)分錄?
那這張普票上面為什么是免稅呀?我也已經(jīng)在查驗(yàn)平臺上查詢了,也是這樣的。
同學(xué),可以聯(lián)系一下對方公司,看是否將稅率選錯(cuò)了