同學你好 預交不用計提的
我公司是房地產(chǎn)公司,前期有預繳增值稅,本期開具銷售發(fā)票,有應交增值稅,但是小于前期預繳增值稅,直接抵減了,增值稅抵減了,附加稅也抵減了,只交了水利建設基金,請問會計分錄怎么做? 哈當時預交增值稅時,附加稅沒有預交,是后來預交土地增值稅才預交了附加稅
#提問#房地產(chǎn)企業(yè)預售時,預繳增值稅和附加稅,計提稅金及附加。 那么在清算時,還要隨實際繳納增值稅再計提一遍附加稅嗎?這樣不是重復繳納兩遍嗎?
我是房地產(chǎn)開發(fā)一般納稅人,房子在預售,請問是不是要預交增值稅,那表怎么填?是平時的一般納稅人增值稅表,還有另外有針對房子預收填寫的表??
我是房地產(chǎn)開發(fā)一般納稅人 目前房子在預售 要預交土地增值稅 增值稅附加 是現(xiàn)在計提 還是等正式之后再計提?
土地增值稅是如何清算的?我公司銷售收入是12.15億,前期按3%預繳了增值稅和土地增值稅,現(xiàn)在需要開具房屋正式發(fā)票,還需要繳納多少稅金?
老師,我們是個體戶飯點店,購買的菜、肉等食材計入哪個會計科目?
老師,我們是個體戶飯點店,購買啤酒計入哪個會計科目?
老師,我們是個體戶飯點店,購買花椒油、紅油豆瓣、調(diào)料計提哪個會計科目?
我們和分包方簽分包合同 將工程某一項整體分包出去 然后以代發(fā)工資形式結(jié)算 然后對方給我們開工程服務發(fā)票 這樣可以嗎
有個企業(yè)招用貧困地區(qū)的員工可以抵扣增值稅,我們開始不知道這個信息,是有個公司幫我們申報的,然后我們支付他們一半的金額,我們收到8450,支付給他們4225,他們給我們開票現(xiàn)代服務*服務費,這個4225費費用我們應該計入什么科目
請問一下老師,每個項目完成之后另外給了工資,我做進了成本里面,請問一下做匯算清繳時需不需要把成本里面的工資和管理費用里面的工資一起合并填在A105050表里的工資薪金支出里
比如高新企業(yè)27年復審沒通過,會怎么樣
怎么設置在電子表格總表客戶欄雙擊找到分表
差旅補貼是否計入工資繳納個稅
我們和分包方簽分包合同 將工程某一項整體分包出去 然后以代發(fā)工資形式結(jié)算 然后對方給我們開工程服務發(fā)票 這樣可以嗎
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