借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款,借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師:請(qǐng)問(wèn)下4月已開(kāi)票銷(xiāo)售的商品,8月退貨,發(fā)票怎么處理
6月銷(xiāo)售商品,已開(kāi)票,已收款。7月退貨退款。請(qǐng)問(wèn)公司該怎么做賬務(wù)處理呢
6月開(kāi)票7月紅沖,是一般納稅人,6月已申報(bào)交稅,7月沖紅也減稅,那貨物要退回,請(qǐng)問(wèn)如何做賬務(wù)處理,我做借:庫(kù)存商品貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是結(jié)賬出現(xiàn)這個(gè)結(jié)差,請(qǐng)問(wèn)如何處理??
老師,電商銷(xiāo)售明細(xì)有已發(fā)貨,已簽單;未發(fā)貨,退款成功;已發(fā)貨,退款成功;待發(fā)貨;已簽單;這五種類(lèi)型怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,跨年的銷(xiāo)售退回,是不是得用以前年度損益調(diào)整?22年銷(xiāo)售的已確認(rèn)收入貨款已回,23年3月退回部分貨品,貨款已給對(duì)方退回去,發(fā)票賬務(wù)稅務(wù)怎么處理?
工商年報(bào)數(shù)據(jù)比對(duì)一般只比對(duì)前一年數(shù)據(jù)對(duì)嗎?比如說(shuō)25年6月份填填報(bào)24年數(shù)據(jù),那么只會(huì)比對(duì)這一年的數(shù)據(jù)是否有問(wèn)題,一般不會(huì)比對(duì)往期申報(bào)數(shù)據(jù)是否有誤對(duì)嗎?
19-22年度工商年報(bào)中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒(méi)有跳出異常,1、25年以后還會(huì)跳出異常嗎?小企業(yè)也并沒(méi)有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)2、可以不做修正了嗎?麻煩老師解答下兩個(gè)問(wèn)題謝謝了
19-23年度工商年報(bào)中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤沒(méi)有跳出異常,(錯(cuò)誤的理解了高校畢業(yè)人數(shù),實(shí)際是0填成經(jīng)營(yíng)者1人了)年以后還會(huì)跳出異常嗎小企業(yè)也并沒(méi)有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)可以不做修嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模時(shí)購(gòu)買(mǎi)的桌椅,一般納稅人時(shí)變賣(mài),是按3%減2%繳納,還是啥呢
發(fā)票票種:增值稅專(zhuān)用發(fā)票 這是不是指的是紙質(zhì)發(fā)票?
老師 我發(fā)現(xiàn)2023年度匯算清繳中 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除中48、49扣除項(xiàng)金額寫(xiě)填顛倒了,需要更正,23年度匯算清繳后應(yīng)補(bǔ)金額3454.65元,更正后金額也是3454.65元,更正完提交就行是吧,不用再補(bǔ)繳稅款了對(duì)嗎
扣完個(gè)稅的工資表還能在系統(tǒng)上修改嗎
批發(fā)零售酒水飲料小超市企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少
老師,工商年檢表,這個(gè)納稅總額是在財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)還是納稅申報(bào)表取數(shù)填?在那一欄? 老師回復(fù)了,是去找哪個(gè)表?你好,去找到增值稅附加稅印花稅,企業(yè)所得稅,消費(fèi)稅,資源稅等這些所有稅款,看最后一行應(yīng)補(bǔ)稅款, 前提是你得繳納了才行 購(gòu)置稅,契稅,這些都需要放進(jìn)去
19-22年度工商年報(bào)中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒(méi)有跳出異常,(高校畢業(yè)人數(shù)錯(cuò)誤的理解為高校學(xué)歷人數(shù),每一期都填寫(xiě)了經(jīng)營(yíng)者1人)25年以后還會(huì)跳出異常嗎小企業(yè)也并沒(méi)有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)可以不做修正了嗎