你好,要做進項稅額轉出,開出紅字信息單傳給供應商
我司是外貿企業(yè),進項發(fā)票已經(jīng)勾選退稅確認,現(xiàn)在要重新開具,供應商要求我這邊紅沖,請問怎么操作
老師,發(fā)票進項已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在供應商要沖紅重新開具,我應該怎么做?
已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票,供應商要紅沖,我要怎么做賬?
老師,我們的供應商2021年開的發(fā)票名稱開錯了,稅務局讓他們重新開,我這邊發(fā)票已經(jīng)進項抵扣了。這個進項發(fā)票他那邊要沖紅重新開,我這邊需要怎么做。
老師,我們的供應商2021年開的發(fā)票名稱開錯了,稅務局讓他們重新開,我這邊發(fā)票已經(jīng)進項抵扣了。這個進項發(fā)票他那邊要沖紅重新開,我這邊需要怎么做。
請問老師境內企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術企業(yè)
老師,業(yè)務招待費放主營業(yè)務成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務認定關聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時候,收入這邊會有影響嗎?這部分視同銷售要算進去嗎?應該怎么填報
老師 發(fā)票紅沖會占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請教一下 1、當年虧損額:是當年虧損 2、當年待彌補的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內所得彌補:這個是什么意思,境內所得不是已經(jīng)在當年虧損的公式里計算過了嗎?
分公司是獨立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產稅的金額,我直接點提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,能詳細些嗎?我沒有操作過,賬務處理會計分錄怎么寫呢?我這邊用的是待抵扣科目
發(fā)票已認證的增值稅抵扣如何紅字沖銷? 1.先與銷售方取得聯(lián)系; 2.在你購買方的開票機系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單: (1)進入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請單/申請單填開/紅字發(fā)票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定; (2)紅字發(fā)票申請單填開/銷售方名稱稅號/商品名稱/數(shù)量(應該是負數(shù))/單價(不含稅)/金額(不含稅,自動給出)/稅率及稅額自動給出/聯(lián)系電話(你的)/申請理由:發(fā)票號碼有誤; 3.做好了的申請單還需“申請單導出”,導出到桌面并拷到U盤; 4.把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復印件,該發(fā)票的記帳憑證復印件及原件,付款給銷售方的記帳憑證原件及復印件,有該有誤發(fā)票的認證清單; 5.把以上的所有紙質的復印件加蓋單位的公章,寫上“與原件一致”字樣。 然后,帶上原件與復印件和U盤到你的稅務局,你稅局會開給你正式的負數(shù)發(fā)票通知單,你把該通知單給你的銷售方,他就可以開具負數(shù)發(fā)票了。 他再重新開一份正確的發(fā)票給你。 在你收到銷售方一負一正的發(fā)票后:負數(shù)發(fā)票作進項稅額轉出,正數(shù)發(fā)票正常入帳即可。
進項轉出的分錄。借:應付賬款。貸:原材料,應交稅費-待抵扣進項。這樣可以嗎?老師
正常進項我是先走的待抵扣,然后月底根據(jù)勾選情況結轉到進項中
你好,可以的,可以這樣的,
我報稅的時候要注意嗎?
報稅的時候和往常一樣的,沒有什么特別的,
進項轉出的一欄要填寫吧?
你好,是的,進項轉出的一欄要填寫