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Q

老師,發(fā)票進項已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在供應商要沖紅重新開具,我應該怎么做?

2021-07-27 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-27 10:40

你好,要做進項稅額轉出,開出紅字信息單傳給供應商

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快賬用戶2981 追問 2021-07-27 10:41

老師,能詳細些嗎?我沒有操作過,賬務處理會計分錄怎么寫呢?我這邊用的是待抵扣科目

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齊紅老師 解答 2021-07-27 10:44

發(fā)票已認證的增值稅抵扣如何紅字沖銷? 1.先與銷售方取得聯(lián)系; 2.在你購買方的開票機系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單: (1)進入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請單/申請單填開/紅字發(fā)票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定; (2)紅字發(fā)票申請單填開/銷售方名稱稅號/商品名稱/數(shù)量(應該是負數(shù))/單價(不含稅)/金額(不含稅,自動給出)/稅率及稅額自動給出/聯(lián)系電話(你的)/申請理由:發(fā)票號碼有誤; 3.做好了的申請單還需“申請單導出”,導出到桌面并拷到U盤; 4.把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復印件,該發(fā)票的記帳憑證復印件及原件,付款給銷售方的記帳憑證原件及復印件,有該有誤發(fā)票的認證清單; 5.把以上的所有紙質的復印件加蓋單位的公章,寫上“與原件一致”字樣。 然后,帶上原件與復印件和U盤到你的稅務局,你稅局會開給你正式的負數(shù)發(fā)票通知單,你把該通知單給你的銷售方,他就可以開具負數(shù)發(fā)票了。 他再重新開一份正確的發(fā)票給你。 在你收到銷售方一負一正的發(fā)票后:負數(shù)發(fā)票作進項稅額轉出,正數(shù)發(fā)票正常入帳即可。

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快賬用戶2981 追問 2021-07-27 10:57

進項轉出的分錄。借:應付賬款。貸:原材料,應交稅費-待抵扣進項。這樣可以嗎?老師

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快賬用戶2981 追問 2021-07-27 10:57

正常進項我是先走的待抵扣,然后月底根據(jù)勾選情況結轉到進項中

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齊紅老師 解答 2021-07-27 11:07

你好,可以的,可以這樣的,

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快賬用戶2981 追問 2021-07-27 11:09

我報稅的時候要注意嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-27 11:10

報稅的時候和往常一樣的,沒有什么特別的,

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快賬用戶2981 追問 2021-07-27 11:38

進項轉出的一欄要填寫吧?

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齊紅老師 解答 2021-07-27 11:41

你好,是的,進項轉出的一欄要填寫

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你好,要做進項稅額轉出,開出紅字信息單傳給供應商
2021-07-27
你好 借:應付賬款 貸:原材料等 增值稅
2023-01-08
您好,對方開紅字信息表,你開負數(shù)發(fā)票
2025-01-25
您好,這個的話,你需要做反向的,之前的抵扣分錄,就可以
2024-02-04
你好,你們給他開紅的信息表,對方給你開紅字發(fā)票。
2023-09-07
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