原木銷售可抵扣進項額的9%,木材深加工后銷售可加計扣除1%,
有個問題我一直沒搞清楚,我們企業(yè)貸款買了個廠房,廠房交付后我就直接把它入到在建工程的,關(guān)于裝修期間的那些費用,除了水電、物業(yè)費和借款利息我入到開辦費了,其他的我都入到在建工程了,但是之前我在學堂會計問提問老師說我應(yīng)該入到長期待攤費用,我記得學堂子木老師說過小企業(yè)能不用長期待攤就不用,我不知道我這么處理可對,另外它是不是會影響房產(chǎn)稅呀?我入到在建工程了后期會增加固定資產(chǎn)原值,這樣以后是不是會多交房產(chǎn)稅?
老師,我們廠是加工木托盤的廠稅局告訴我,在領(lǐng)用原木可以加計抵扣1%的增值稅,我想知道這個是根據(jù)哪一條政策,然后需要備案嗎?
1~外購實大地板,取得增值稅專票金額150萬元,另支付運費專票金額2萬,2~將一述外購大板70%連續(xù)生產(chǎn)a型大地板,當月不含稅銷售額200萬,老師,答案里1的消費稅150*0.05=7.5,然后求2的消費稅200*0.05-7.5*70%,答案算的時候沒加2萬運費,然后又有一問3~將上述外購已稅木板30%委托乙廠加工b型地板,不含稅加工費5萬運費,乙廠沒有同類產(chǎn)品,就得用組成,組成的成本用了(150+2)*30%,又加了運費,老師我想知道答案是不是有問題,這個運費在消費稅里到底什么時候計稅
1. 在某鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村,一些農(nóng)戶在田頭、地角栽種了大量速生材,目前,已進入砍伐期。一些農(nóng)戶直接出售原木,每立方米價格為180元。另一些農(nóng)戶則不滿足廉價出售原木,自己對原木進行深加工,如將原木加工成薄板、木條等再出售。假設(shè)加工每立方米原木需要耗用電力4元、人工費3元,因此,其出售價最低為187元。但是這個價格沒有工廠愿意收購。(假設(shè)收購的工廠均為增值稅一般納稅人,農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為10%) 要求: (1)通過計算說明為什么沒有工廠愿以187元的價格收購農(nóng)戶加工后的木制品。(5分) (2)根據(jù)這種情況,請為這些深加工的農(nóng)戶進行稅務(wù)籌劃,給出具體方案即可。(5分)
老師,請問一下我們,工廠環(huán)保配備,假設(shè)總共花了1600。,政府補助800萬。純純的設(shè)備花了1100萬。然后我們就把這1100萬的10%加計抵扣所得稅了。但是現(xiàn)在稅務(wù)局說1100萬要先扣除800萬只有300萬可以加計抵扣,我想知道一下他這么說合理嗎,給我的800萬,我一定要優(yōu)先在買設(shè)備上嗎?例如我土建工程相應(yīng)的配套可不可以花點政府補助的800萬。
培訓學校,培訓學員的費用是需要進主營業(yè)務(wù)成本嘛?
貨物運輸電子貨票行程單可以作為發(fā)票正常入賬嗎?
請問個體戶超過多少要交個人所得稅?
現(xiàn)在小規(guī)模升一般納稅人有什么要求嗎?
老師員工用自己的車,用用車登記表寫了寫,從出發(fā)地到目的地,有金額,有領(lǐng)導及法人簽字,還需要別的附件嗎老師
人數(shù)沒有超過30人,申報殘保金的時候 是填0還是按實際的填
請問這個增值稅主表出現(xiàn)黃色標識,怎么申報?
老師好,請問這些題的答案是什么
老師,一般納稅人開出有稅率的普票怎么作賬,和報稅
新公司第一次稅務(wù)登記,投資方投資有限期起止時間要寫什么?
我想知道原文件,老師,還有加計扣除可需要備案
研發(fā)費用加計扣除無需事前辦理企業(yè)所得稅優(yōu)惠備案,也無需再報送《企業(yè)所得稅優(yōu)惠事項備案表》和享受優(yōu)惠所需要的相關(guān)資料
加計扣除是企業(yè)所得稅不是增值稅加計扣除嗎?
增值稅是加計抵扣 所得稅是研發(fā)費用加計扣除 這個都不用備案