同學(xué),你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
老師,工作上有這樣的一個(gè)事情,6月暫估材料入庫(kù)5萬(wàn),7月暫估材料入庫(kù)8萬(wàn),9元暫估材料入庫(kù)12萬(wàn),12月我付款6萬(wàn),對(duì)方開(kāi)票給我也是6萬(wàn),因?yàn)橹叭霂?kù)都是暫估入庫(kù)的,但是現(xiàn)在開(kāi)票過(guò)來(lái)是按照付款金額開(kāi)票, 不是按照每次采購(gòu)材料入庫(kù), 請(qǐng)問(wèn)我收到6萬(wàn)發(fā)票的時(shí)候,我又該怎么做賬,沖銷(xiāo)的又是那一筆憑證呢
老師,材料上個(gè)月暫估數(shù)入賬,對(duì)賬的時(shí)候按含稅價(jià)對(duì)的,現(xiàn)在付款由于資金緊張支付了暫估算(未開(kāi)發(fā)票),請(qǐng)問(wèn)老師付款的時(shí)候該怎么做
你好,老師,1月購(gòu)買(mǎi)石粉含稅價(jià)2831.54元,未開(kāi)發(fā)票未付款,我做暫估入庫(kù),借:原材料-石粉 2831.54 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元,本來(lái)說(shuō)是開(kāi)票含稅的,現(xiàn)在又不開(kāi)發(fā)票了,記賬:石粉暫估入庫(kù)沖紅 :應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 貸:其他應(yīng)收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫(kù)存變?yōu)樨?fù)數(shù),我要怎么處理分錄呢
#提問(wèn)#老師暫估原材料入庫(kù),因發(fā)票未來(lái),入庫(kù)單金額已知道,暫估入庫(kù)按含稅的還是按不含稅的金額入庫(kù),如果按照不含稅的入庫(kù),則應(yīng)付賬款對(duì)不上,正確暫估方法是什么?老師請(qǐng)寫(xiě)一下
老師您好,我公司在很久有部分材料收到了,但是對(duì)方未開(kāi)發(fā)票,我司未付款,材料到的時(shí)候已經(jīng)暫估應(yīng)付款了,由于太長(zhǎng)了,不能放在賬上一直掛著,怎么做合規(guī)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類(lèi)似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
暫估還是先暫估著是吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的