你好!你的理解很對 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的。
我收到供應(yīng)商的紅字發(fā)票,但是之前已經(jīng)勾選認(rèn)證,則我的分錄只需要借應(yīng)付賬款 貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)就可以了?需不需要月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
老師好,請問以下兩種采購的賬務(wù)處理方法是對的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購時(shí): 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 發(fā)生采購?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 采購時(shí): 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購?fù)素洠?借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13
老師您好,有筆業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)不過來了。請教您 2月份銷項(xiàng)稅額:6700。 2月份待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額:6900。 收到廠家返利,我給廠家開具了紅字信息表,收到廠家紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。 報(bào)稅時(shí)做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 (分錄:借:預(yù)付賬款-*公司 貸:庫存商品- A產(chǎn)品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出300) 2月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額6900,應(yīng)交增值稅:100。 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:進(jìn)項(xiàng)稅6900 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 6900 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅我就轉(zhuǎn)不過來了
老師,請問下,供應(yīng)商的紅字發(fā)票,會計(jì)分錄是不是借庫存商品,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)付賬款?那這樣的話,還需要做一筆分錄,借庫存商品,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計(jì)分錄怎么做??老師,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎?
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊么
24 年主營業(yè)務(wù)成本高應(yīng)該怎么辦?
鋁電池免消費(fèi)稅的政策是哪個(gè)
老師新成立的公司多久可以升為a級納稅人呀
老師,我開運(yùn)輸發(fā)票,車子是上的別人的戶,我收的錢,現(xiàn)在要開運(yùn)輸發(fā)票,可以以我的名義開嗎,還是要以戶主的名字開呢
老師,集團(tuán)公司報(bào)表合并怎么做
請問租賃房子,租賃雙方都要交什么稅
請問工商年報(bào)可以作廢嗎
請問下 這個(gè)清卡失敗是什么原因呢
老師,開紅字發(fā)票,普票我是銷售方,必須先填紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎,還是直接紅字發(fā)票開具
如果供應(yīng)商又開了一張正確的發(fā)票過來,我又做了進(jìn)項(xiàng)稅額,那我還需要將紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅額月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
即供應(yīng)商開了一張,發(fā)現(xiàn)備注錯(cuò)了,就開了張紅沖的和一模一樣正確的
可以這么做分錄: 1.根據(jù)紅字發(fā)票做沖減分錄: 借庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款 (金額用負(fù)數(shù)表示)
2.根據(jù)正確發(fā)票做分錄 借庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款
進(jìn)項(xiàng)稅額一正一負(fù)等額抵消了,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師,你這是沒有勾選認(rèn)證的分錄,如果有勾選認(rèn)證,那三筆分錄是什么呢?
這就是勾選認(rèn)證的分錄。(勾選認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額記入:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額))
如果之前有認(rèn)證抵扣,那收到紅字發(fā)票的時(shí)候,不是要計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
是的,也可以的。你的理解很對